Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2013 г. N 1151 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (не вступило в силу)

Обзор документа

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2013 г. N 1151 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (не вступило в силу)

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 985 "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6097; 2011, N 3, ст. 540; N 50, ст. 7394; 2012, N 26, ст. 3534; N 52, ст. 7505).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев

Изменения,
которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
(утв. постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2013 г. N 1151)

1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:

в абзаце третьем цифры "17098200" заменить цифрами "17098246";

в абзаце четвертом слова "97,6 процента" заменить словами "98 процентов";

в абзаце пятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";

в абзаце седьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";

в абзаце девятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";

б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы:

в абзаце первом цифры "121824,6" заменить цифрами "121737,36";

в абзаце втором цифры "76366" заменить цифрами "74671,985";

в абзаце четвертом цифры "44151" заменить цифрами "44454,73";

в абзаце пятом цифры "32215" заменить цифрами "30217,255";

в абзаце шестом цифры "45458,6" заменить цифрами "47065,375";

в абзаце восьмом цифры "26970" заменить цифрами "26738,416";

в абзаце девятом цифры "18488,6" заменить цифрами "20326,959".

2. В абзаце четвертом раздела I слова "и автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" заменить словами ", автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" и открытым акционерным обществом "ТВ Центр".

3. В разделе II:

а) в абзаце двадцать втором цифры "17098200" заменить цифрами "17098246";

б) в абзаце двадцать третьем слова "97,6 процента" заменить словами "98 процентов";

в) в абзаце двадцать четвертом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";

г) в абзаце двадцать восьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";

д) в абзаце двадцать девятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3".

4. В разделе III:

а) в подразделе 1:

абзац тринадцатый мероприятия по разработке системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам (2009-2012 годы) изложить в следующей редакции:

"По итогам системного проектирования разрабатывается проектная документация для строительства сети цифрового эфирного телевизионного вещания и центров формирования мультиплексов в каждом субъекте Российской Федерации.";

в мероприятии по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)(2009-2015 годы):

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации с выделением этапов строительства, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы", приведенной в приложении N 2.1. На основе системных проектов разрабатывается проектная документация по каждому инвестиционному проекту, которой определяется состав объектов капитального строительства, мощность каждого объекта и площадки строительства для развертывания сети вещания 1-го мультиплекса с учетом возможной модернизации и расширения имеющейся инфраструктуры государственной сети телерадиовещания. Инвестиционные проекты включают в различном сочетании строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального строительства. Количество объектов цифровой сети 1-го мультиплекса составляет 5017 единиц.";

в абзаце десятом:

слова "(2010-2014 годы)" заменить словами "(2010-2015 годы)";

цифры "1385", "8066,5" и "4945,5" заменить соответственно цифрами "1387", "8463,09" и "5084,902";

в абзаце одиннадцатом цифры "1336", "15269,1" и "12177,2" заменить соответственно цифрами "1341", "15843,081" и "11804,774";

в абзаце двенадцатом цифры "1591", "22228" и "18717,7" заменить соответственно цифрами "1645", "22569,347" и "18522,328";

в абзаце тринадцатом цифры "5839,2" и "4480,6 "заменить соответственно цифрами "5921,682" и "5240,476";

в абзаце двадцать восьмом цифры "2701,3" заменить цифрами "2476,803";

в абзаце двадцать девятом цифры "54104,4" и "40321" заменить соответственно цифрами "55274,003" и "40652,48";

в мероприятии по строительству центров формирования мультиплексов (2010-2013 годы):

наименование изложить в следующей редакции:

"Мероприятие по строительству, техническому перевооружению центров формирования мультиплексов (2010-2014 годы)";

предложение первое заменить текстом следующего содержания:

"Сети цифрового вещания создаются для обеспечения возможности модификации общероссийских каналов в соответствии с потребностями региона, а также с целью распространения в каждом регионе местных каналов в создаваемых сетях цифрового вещания. Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на соответствующие инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2.1 к Программе.";

цифры "40,2" и "3336" заменить соответственно цифрами "42,15" и "3498,245";

в абзаце первом мероприятия по оснащению контрольно-измерительным оборудованием (2009-2013 годы) цифры "715" и "531" заменить соответственно цифрами "697,1" и "532,997";

в мероприятии по созданию сети цифрового вещания 2-го мультиплекса (2013-2015 годы) слова "более 97 процентов" заменить словами "не менее 98 процентов";

в мероприятии по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2012-2013 годы):

в наименовании слова "(2012-2013 годы)" заменить словами "(2013 год)";

предложение третье абзаца третьего изложить в следующей редакции: "За счет собственных средств предприятия в 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ, а также закупка дополнительного оборудования;";

предложение второе абзаца четвертого изложить в следующей редакции: "В 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ за счет собственных средств предприятия и приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета и средств предприятия;";

предложение второе абзаца шестого изложить в следующей редакции: "Объем собственных средств предприятия в 2013 году составит 36 млн. рублей.";

в абзаце седьмом цифры "376,6" и "350" заменить соответственно цифрами "379,75" и "343,75";

б) в подразделе 3 в мероприятии по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010-2013 годы), а также по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" (2011-2014 годы) в абзаце седьмом цифры "24235,6" заменить цифрами "24831,5";

в) в подразделе 4:

в абзаце четвертом цифры "25656" заменить цифрами "24099,2";

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

"реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1;

строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2.";

в абзаце восьмом цифры "13684" заменить цифрами "12127,2";

в абзаце двенадцатом цифры "1170" заменить цифрами "1148,5";

г) в абзаце втором подраздела 6 цифры "1200" заменить цифрами "562,95";

д) в подразделе 6.1 в мероприятии по предоставлению государственному оператору связи субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012-2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации, в абзаце третьем цифры "16128,8" заменить цифрами "14792,905";

е) в абзаце третьем подраздела 7 цифры "279" заменить цифрами "272,1".

5. В разделе IV:

а) в абзаце первом:

цифры "123566" и "76366" заменить соответственно цифрами "121737,36" и "74671,985";

б) в абзаце пятом:

цифры "76366", "63", "43921", "16128,8", "1170", "1200" и "279" заменить соответственно цифрами "74671,985", "61,3", "44228,33", "14792,905", "1148,5", "562,95" и "272,1";

в абзаце шестом цифры "45458,6", "34200" и "11235,6" заменить соответственно цифрами "47065,375", "35233,875" и "11831,5".

6. Абзацы девятый и десятый раздела V изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется после их детализации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2.1 к Программе.

Финансирование инвестиционных проектов, входящих в состав мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), осуществляется в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований, выделенных на период реализации инвестиционного проекта, с возможностью авансирования работ в рамках проекта в объеме, не превышающем лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, и подтверждением всего объема финансирования по факту реализации инвестиционного проекта.".

7. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

    Единица измерения Базовые данные 2008 года Количественные значения
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
    I. Индикаторы    
1. Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием тыс. человек 1600 1600 1600 1200 1200 - - -
2. Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов процентов 33 40 60 80 99 100 100 100
3. Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации) кв. км - - 3189000 4415000 7678600 9028085 13293242 17098246
4. Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа процентов - - - - - 54 85,9 98
5. Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов -"- - - 15 31 52,2 75,3 90,1 98,3
6. Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов единиц - 2 17 41 62 81 83 83
7. Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации) -"- - - 16 24 52 72 81 83
8. Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации) -"- - - 4 6 8 24 58 83
9. Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием процентов 15 13 10 6 6 6 6 1,7
10. Доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях -"- - - 15 31 52,2 75,3 90,1 98,3
    II. Показатели    
11. Количество введенных в эксплуатацию:                                    
    объектов опытных зон цифрового вещания единиц - 40 16 2 - - - -
    объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса единиц - - 659 440 499 968 1222 1171
    центров формирования мультиплексов -"- - - 22 17 29 12 3 -
    объектов сетей цифрового вещания 2-го мультиплекса -"- - - - - - 1508 1805 1652
    объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов -"- - - - - - 79 88 25
12. Количество объектов вещания 1-го мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом) -"- - 40 982 1475 2969 3928 5013 5017

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. N 1151)

Перечень
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы", источников и направлений их финансирования

(млн рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование мероприятий, источники и направления финансирования Государственные заказчики Объемы финансирования
2009-2015 годы - всего в том числе Ожидаемые результаты
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1. Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания Роспечать, Россвязь 79462,205 494 4678 7981 17074,627 20265,37 18830,71 10138,498 создание и ввод в эксплуатацию сетей наземного цифрового эфирного вещания 2 мультиплексов с охватом до 98 процентов населения в местах постоянного проживания;
федеральный бюджет - всего     44228,33 - 3562 4099 14591 11876,75 6383,58 3716
в том числе:                                     создание дополнительных мультиплексов в городах и населенных пунктах с населением более 100 тыс. жителей; снижение с 15 процентов до 1,7 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением
капитальные вложения Роспечать 43306,23 - 3562 4099 14234 11311,65 6383,58 3716
прочие нужды     922,1 - - - 357 565,1 - -
    Роспечать 697,1 - - - 357 340,1 - -
    Россвязь 225 - - - - 225 - -
внебюджетные источники - всего     35233,875 494 1116 3882 2483,627 8388,62 12447,13 6422,498
в том числе:                                    
капитальные вложения     26738,416 284 492 1695 1214,06 6643,51 10975,105 5434,741
    Роспечать 26715,416 284 492 1695 1214,06 6620,51 10975,105 5434,741
    Россвязь 23 - - - - 23 - -
прочие нужды     8495,459 210 624 2187 1269,567 1745,11 1472,025 987,757
    Роспечать 8482,459 210 624 2187 1269,567 1732,11 1472,025 987,757
    Россвязь 13 - - - - 13 - -
Разработка системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам Роспечать 596,14 54 221 300 21,14 - - - создание системных проектов, необходимых для построения наземных цифровых телевизионных сетей по всем субъектам Российской Федерации
внебюджетные источники - прочие нужды     596,14 54 221 300 21,14 - - -
Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) Роспечать 55274,003 284 3472 7000 15560,901 13687,848 9477,756 5791,498 создание цифровой наземной сети распространения 1-го мультиплекса с охватом до 98,3 процента населения в местах постоянного проживания
федеральный бюджет - капитальные вложения     40652,48 - 2862 3577 13400 10830,854 6266,626 3716
внебюджетные источники - капитальные вложения     7368,101 284 420 1627 985,471 1224,784 1739,105 1087,741
внебюджетные источники - прочие нужды     7253,422 - 190 1796 1175,43 1632,21 1472,025 987,757
Строительство, техническое перевооружение центров формирования мультиплексов Роспечать 3498,245 - 772 590 1062,589 896,702 176,954 - снижение с 15 процентов до 1,7 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением; создание 83 центров формирования мультиплексов, обеспечивающих прием каналов со спутников и из местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики этого региона
федеральный бюджет - капитальные вложения     2535 - 700 522 834 362,046 116,954 -
внебюджетные источники - капитальные вложения     963,245 - 72 68 228,589 534,656 60 -
Оснащение контрольно-измерительным оборудованием Роспечать 1230,097 156 213 91 429,997 340,1 - - создание технической базы, обеспечивающей возможность настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания
федеральный бюджет - прочие нужды     697,1 - - - 357 340,1 - -
внебюджетные источники - прочие нужды     532,997 156 213 91 72,997 - - -
Создание сети вещания 2-го мультиплекса Роспечать 14683,97 - - - - 4529,97 6524 3630 создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих во 2-й мультиплекс, с зоной вещания, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса
внебюджетные источники - капитальные вложения     14584,07 - - - - 4430,07 6524 3630
внебюджетные источники - прочие нужды     99,9 - - - - 99,9 - -    
Организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов Роспечать, Россвязь 379,75 - - - - 379,75 - - формирование 5 временных дублей 1-го федерального мультиплекса, доставка их в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" для передачи на всю территорию Российской Федерации с целью обеспечения удобного просмотра населением телевизионных программ высокой четкости с заданным уровнем качества, надежности, устойчивости
федеральный бюджет - капитальные вложения     118,75 - - - - 118,75 - -
    Роспечать 118,75 - - - - 118,75 - -
федеральный бюджет - прочие нужды     225 - - - - 225 - -
    Россвязь 225 - - - - 225 - -
внебюджетные источники - капитальные вложения     23 - - - - 23 - -
    Россвязь 23 - - - - 23 - -
внебюджетные источники - прочие нужды     13 - - - - 13 - -
    Россвязь 13 - - - - 13 - -
Создание дополнительных мультиплексов в крупных городах Роспечать 3800 - - - - 431 2652 717 создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих в дополнительные мультиплексы, в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. жителей
внебюджетные источники - капитальные вложения     3800 - - - - 431 2652 717
2. Создание многофункциональных космических аппаратов, в том числе для телерадиовещания Россвязь 24831,5 - 6500 8401,8 2943,2 4847 2070,9 68,6 обеспечение 100 процентов населения возможностью приема обязательных телерадиоканалов; создание космических аппаратов, предназначенных для доставки и распределения цифровых телерадиоканалов по всей территории Российской Федерации
федеральный бюджет - прочие нужды     13000 - 6500 6500 - - - -
внебюджетные источники - прочие нужды     11831,5 - - 1901,8 2943,2 4847 2070,9 68,6
а) создание космического аппарата "Экспресс-АМ5" Россвязь 7358,6 - 3500 3000 199,4 594,9 64,3 - космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону
федеральный бюджет - прочие нужды     6500 - 3500 3000 - - - -
внебюджетные источники - прочие нужды     858,6 - - - 199,4 594,9 64,3 -
б) создание космического аппарата "Экспресс-АМ6" Россвязь 7163,6 - 3000 3500 235,9 373,2 54,5 - космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону
федеральный бюджет - прочие нужды     6500 - 3000 3500 - - - -
внебюджетные источники - прочие нужды     663,6 - - - 235,9 373,2 54,5 -
в) создание космического аппарата "Экспресс-АМ7" Россвязь 6439,1 - - - 1808,4 2852,8 1737,9 40 космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону
внебюджетные источники - прочие нужды     6439,1 - - - 1808,4 2852,8 1737,9 40
г) создание космического аппарата "Экспресс-АМ8" Россвязь 3870,2 - - 1901,8 699,5 1026,1 214,2 28,6 космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону
внебюджетные источники - прочие нужды     3870,2 - - 1901,8 699,5 1026,1 214,2 28,6
3. Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" Роспечать 1148,5 - - - 158 408,5 394 188 создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" автоматизированной системы управления фондовыми материалами, решение вопросов по их хранению, учету, реставрации, а также обеспечение возможности перевода в цифровой формат 12,5 тыс. часов фондовых материалов в год (объем хранилища - 16 Пбайт)
федеральный бюджет - капитальные вложения     1148,5 - - - 158 408,5 394 188    
а) реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1, в том числе проектные и изыскательские работы Роспечать 408,6 - - - 107,6 157 144 - реконструкция существующих зданий и сооружений производственного комплекса проектируемой мощностью 12127,2 кв. метра, с объемом хранилища 6 Пбайт и возможностью по реставрации, обработке и переводу в цифровой формат 6 тыс. часов фондовых материалов в год
федеральный бюджет - капитальные вложения     408,6 - - - 107,6 157 144 -    
б) строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2, в том числе проектные и изыскательские работы Роспечать 739,9 - - - 50,4 251,5 250 188 строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами проектируемой мощностью 11972 кв. метра с объемом хранилища 10 Пбайт и возможностью по реставрации, обработке и переводу в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год
федеральный бюджет - капитальные вложения     739,9 - - - 50,4 251,5 250 188    
4. Предоставление государственному оператору связи субсидий Роспечать 15460,105 - 667,2 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9    
федеральный бюджет - прочие нужды     15460,105 - 667,2 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9    
в том числе:                                        
а) оплата услуг (работ) по реализации неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания     667,2 - 667,2 - - - - - обеспечение своевременного выполнения подготовительных мероприятий
федеральный бюджет - прочие нужды     667,2 - 667,2 - - - - -    
б) возмещение затрат, связанных с осуществлением эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов     14792,905 - - 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9 обеспечение качественной бесперебойной эфирной трансляции в создаваемой цифровой сети
федеральный бюджет - прочие нужды     14792,905 - - 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9    
5. Информационно-разъяснительная кампания Минкомсвязь России 562,95 - 51 204 204 34,65 34,65 34,65 насыщение домохозяйств цифровыми приемными устройствами, подготовка не менее 95 процентов домохозяйств к приему каналов цифрового эфирного вещания и последующему отключению аналогового вещания
федеральный бюджет - прочие нужды     562,95 - 51 204 204 34,65 34,65 34,65
6. Управление реализацией Программы Минкомсвязь России 272,1 - 49 46 46 43,7 43,7 43,7 реализация Программы в установленные сроки с заданным уровнем эффективности
федеральный бюджет - прочие нужды     272,1 - 49 46 46 43,7 43,7 43,7
Итого по Программе     121737,36 494 11945,2 17448,8 22468,327 28807,655 25281,03 15292,348    
в том числе:                                        
федеральный бюджет - всего     74671,985 - 10829,2 11665 17041,5 15572,035 10763 8801,25    
в том числе:                                        
капитальные вложения     44454,73 - 3562 4099 14392 11720,15 6777,58 3904    
прочие нужды     30217,255 - 7267,2 7566 2649,5 3851,885 3985,42 4897,25    
внебюджетные источники - всего     47065,375 494 1116 5783,8 5426,827 13235,62 14518,03 6491,098    
в том числе:                                        
капитальные вложения     26738,416 284 492 1695 1214,06 6643,51 10975,105 5434,741    
прочие нужды     20326,959 210 624 4088,8 4212,767 6592,11 3542,925 1056,357".  

8. Дополнить приложением N 2.1 к указанной Программе следующего содержания:

"Приложение N 2.1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Методика
детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

1. Настоящая методика определяет порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (далее - Программа).

2. Программой предусмотрены следующие мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) по строительству наземных сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации, подлежащие детализации при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы:

а) развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса), которое включает в себя инвестиционные проекты по субъектам Российской Федерации с указанием этапов строительства в рамках каждого субъекта Российской Федерации;

б) строительство и техническое перевооружение центров формирования мультиплексов, которые включают в себя 83 инвестиционных проекта по субъектам Российской Федерации.

3. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании следующих критериев:

а) очередность субъектов Российской Федерации в создании сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации;

б) максимальный охват населения Российской Федерации цифровым телевизионным вещанием;

в) количество вводимых в эксплуатацию объектов в соответствии с целевыми показателями Программы.

4. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), выполнение которых предусмотрено в рамках Программы, осуществляется после завершения системного проектирования, включающего схемы размещения конкретных объектов, и определения технико-экономических показателей инвестиционных проектов.

5. В случае отсутствия по инвестиционным проектам утвержденной в установленном порядке проектной документации детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании утвержденных заданий на проектирование.

6. Объекты капитального строительства, включенные в мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), подлежащие детализации, проходят интегральную оценку и проверку на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

7. Для осуществления детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) государственный заказчик Программы по каждому объекту капитального строительства представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации:

а) задание на проектирование;

б) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

в) копию положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;

г) копию решения об утверждении заказчиком проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек, утвержденные государственными заказчиками Программы;

е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости по запросу);

ж) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

з) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения;

и) копию решения (акта) руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, входящий в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), содержащего информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности, и подтверждающего, что общая сметная стоимость строительства по всем этапам не превысит установленной предполагаемой (предельной) стоимости строительства по мероприятию Программы;

к) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

9. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 12 декабря 2013 г. N 1151)

Объем
финансирования федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

(млн рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники и направления финансирования Объем финансирования
2009-2015 годы - всего в том числе
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
    I. Средства федерального бюджета    
Всего 74671,985 - 10829,2 11665 17041,5 15572,035 10763 8801,25
в том числе:                                
капитальные вложения 44454,73 - 3562 4099 14392 11720,15 6777,58 3904
НИОКР - - - - - - - -
прочие 30217,255 - 7267,2 7566 2649,5 3851,885 3985,42 4897,25
Минкомсвязь России 835,05 - 100 250 250 78,35 78,35 78,35
капитальные вложения - - - - - - - -
НИОКР - - - - - - - -
прочие 835,05 - 100 250 250 78,35 78,35 78,35
Роспечать 60611,935 - 4229,2 4915 16791,5 15268,685 10684,65 8722,9
капитальные вложения 44454,73 - 3562 4099 14392 11720,15 6777,58 3904
НИОКР - - - - - - - -
прочие 16157,205 - 667,2 816 2399,5 3548,535 3907,07 4818,9
Россвязь 13225 - 6500 6500 - 225 - -
капитальные вложения - - - - - - - -
НИОКР - - - - - - - -
прочие 13225 - 6500 6500 - 225 - -
    II. Средства внебюджетных источников    
Всего 47065,375 494 1116 5783,8 5426,827 13235,62 14518,03 6491,098
в том числе:                                
капитальные вложения 26738,416 284 492 1695 1214,06 6643,51 10975,105 5434,741
НИОКР - - - - - - - -
прочие 20326,959 210 624 4088,8 4212,767 6592,11 3542,925 1056,357
Итого по Программе 121737,36 494 11945,2 17448,8 22468,327 28807,655 25281,03 15292,348
в том числе:                                
капитальные вложения 71193,146 284 4054 5794 15606,06 18363,66 17752,685 9338,741
НИОКР     - - - - - - -
прочие 50544,214 210 7891,2 11654,8 6862,267 10443,995 7528,345 5953,607".

10. В приложении N 5 к указанной Программе:

а) в абзаце одиннадцатом слова "Результаты расчетов" заменить словом "Расчет", слово "приведены" заменить словом "приведен";

б) абзацы двенадцатый - семнадцатый заменить абзацами следующего содержания:

"Экономическая эффективность реализации Программы в отрасли характеризуется следующими показателями:

чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) в сфере телерадиовещания за расчетный период (2009 - 2020 годы) составит 51020,518 млн. рублей при общей сумме инвестиций 121737,36 млн. рублей, включая 74671,985 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 47065,375 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников;

налоговые поступления от реализации Программы предусматриваются в размере 201210,955 млн. рублей;

срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных) за счет чистой прибыли и амортизации составляет 12 лет, бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 8 лет;

индекс доходности (рентабельности) для бюджетных ассигнований составляет 1,2;

уровень безубыточности равен 0,58 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и о степени устойчивости Программы к возможным отклонениям от условий ее реализации.";

в) приложения N 1 - 3 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 12 декабря 2013 г. N 1151)

Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год За расчетный период
Условно-переменная часть текущих издержек (себестоимости), процентов     70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 -
Годовой объем реализуемой продукции отрасли (объем продаж), млн. рублей, в ценах соответствующих лет 13748,033 16625,627 18742,468 24995,837 35564,674 51230,591 67001,777 73642,869 77530,175 81417,482 85304,789 89192,096 634996,418
Инвестиции из всех источников финансирования по Программе - всего, млн. рублей, в ценах соответствующих лет 494 11945,2 17448,8 22468,327 28807,655 25281,03 15292,348 - - - - - 121737,36
в том числе средства федерального бюджета - всего, млн. рублей - 10829,2 11665 17041,5 15572,035 10763 8801,25 - - - - - 74671,985
из них:                                                    
капитальные вложения, млн. рублей - 3562 4099 14392 11720,15 6777,58 3904 - - - - - 44454,73
внебюджетные средства (собственные, заемные и др.), млн. рублей 494 1116 5783,8 5426,827 13235,62 14518,03 6491,098 - - - - - 47065,375
Налогооблагаемая база налога на имущество, млн. рублей 6527,924 6440,292 9957,28 18549,072 30584,31 44901,745 54767,09 55678,67 38476,904 29534,822 19810,707 11155,68 -
Рентабельность, процентов 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -
Амортизационные отчисления, процентов себестоимости 10 9 12 15 16 16 16 17 14 13 12 12 -
Материальные расходы, процентов себестоимости 29 28 32 27 26 29 31 32 32 32 32 32 -
Фонд оплаты труда, процентов себестоимости 48 46 40 41 42 40 38 37 37 37 37 37 -
Налог на имущество, процентов 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
Налог на прибыль, процентов 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -
Подоходный налог, процентов 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 -
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, процентов 26 34 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -
Налог на добавленную стоимость, процентов 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 -
Норма дисконта (средняя за расчетный период) - - - - - - - - - - - - 0,1

Приложение N 2
к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 12 декабря 2013 г. N 1151)

Расчет
коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год За расчетный период
    Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)    
Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость, млн. рублей, в ценах соответствующих лет 13748,033 16625,627 18742,468 24995,837 35564,674 51230,591 67001,777 73642,869 77530,175 81417,482 85304,789 89192,096 634996,418
Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли, млн. рублей, в ценах соответствующих лет 11026,525 13854,689 15618,723 20829,864 29637,228 42692,159 55834,814 61369,057 64608,48 67847,902 71087,324 74326,747 528733,513
Прибыль от реализации продукции, млн. рублей 2721,508 2770,938 3123,745 4165,973 5927,446 8538,432 11166,963 12273,811 12921,696 13569,58 14217,465 14865,349 -
Налогооблагаемая база налога на имущество, млн. рублей 6527,924 6440,292 9957,28 18549,072 30584,31 44901,745 54767,09 55678,67 38476,904 29534,822 19810,707 11155,68 -
Налог на имущество, млн. рублей 143,614 141,686 219,06 408,08 672,855 987,838 1204,876 1224,931 846,492 649,766 435,836 245,425 -
Налогооблагаемая прибыль, млн. рублей 2577,894 2629,251 2904,685 3757,893 5254,591 7550,593 9962,087 11048,881 12075,204 12919,814 13781,629 14619,924 -
Налог на прибыль, млн. рублей 515,579 525,85 580,937 751,579 1050,918 1510,119 1992,417 2209,776 2415,041 2583,963 2756,326 2923,985 -
Чистая прибыль, млн. рублей 2062,315 2103,401 2323,748 3006,315 4203,673 6040,475 7969,669 8839,105 9660,163 10335,851 11025,303 11695,939 -
Амортизационные отчисления в структуре себестоимости, млн. рублей 1087,987 1237,604 1847,132 3143,785 4677,342 6657,559 8918,618 10208,272 9033,625 8942,082 8732,59 8655,026 -
Материальные затраты в структуре себестоимости, млн. рублей 3185,008 3885,955 5071,315 5695,178 7622,552 12315,122 17416,671 19591,679 21471,956 22856 24293,069 25669,15 -
Фонд оплаты труда в структуре себестоимости, млн. рублей 5245,965 6400,48 6319,833 8631,015 12417,645 16938,629 21083,941 22611,159 24781,226 26378,58 28037,131 29625,294 -
Налог на добавленную стоимость, млн. рублей 1901,345 2293,141 2460,807 3474,119 5029,582 7004,784 8925,319 9729,214 10090,479 10541,067 10982,110 11434,13 -
Подоходный налог, млн. рублей 681,975 832,062 821,578 1122,032 1614,294 2202,022 2740,912 2939,451 3221,559 3429,215 3644,827 3851,288 -
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, млн. рублей 1363,951 2188,964 2161,383 2606,566 3750,129 5115,466 6367,35 6828,57 7483,93 7966,331 8467,213 8946,839 -
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (приток в бюджет), млн. рублей 4606,464 5981,704 6243,766 8362,375 12117,777 16820,229 21230,875 22931,942 24057,502 25170,342 26286,311 27401,667 -
Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления), млн. рублей 3150,302 3341,005 4170,88 6150,1 8881,015 12698,034 16888,287 19047,377 18693,789 19277,933 19757,894 20350,966 152407,581
Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е = 0,1) 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 0,35 -
Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования, млн. рублей 3150,302 3037,277 3447,008 4620,661 6065,852 7884,48 9532,998 9774,316 8720,79 8175,726 7617,523 7132,889 79159,823
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки), млн. рублей в ценах соответствующих лет 418,644 10123,051 14787,119 19040,955 24413,267 21424,602 12959,617 - - - - - -
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования, млн. рублей 2731,658 -6782,05 -10616,24 -12890,86 -15532,25 -8726,57 3928,67 19047,377 18693,789 19277,933 19757,894 20350,966 -
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования, млн. рублей 418,644 9202,773 12220,759 14305,751 16674,590 13302,992 7315,366 - - - - - 73440,876
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования, млн. рублей 2731,658 -6165,5 -8773,75 -9685,09 -10608,74 -5418,51 2217,632 9774,316 8720,79 8175,726 7617,523 7132,889 -
Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход, млн. рублей 2731,658 -3433,84 -12207,59 -21892,68 -32501,42 -37919,93 -35702,3 -25927,98 -17207,19 -9031,47 -1413,94 5718,948 -
Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет - - - - - - - - - - - - 12
Индекс доходности (рентабельность инвестиций) - - - - - - - - - - - - 1,08
    Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)    
Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета), млн. рублей в ценах соответствующих лет - 10829,2 11665 17041,5 15572,035 10763 8801,25 - - - - - -
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды, млн. рублей 4606,464 5981,704 6243,766 8362,375 12117,777 16820,229 21230,875 22931,942 24057,502 25170,342 26286,311 27401,667 201210,955
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования, млн. рублей 4606,464 5437,913 5160,137 6282,776 8276,605 10444,039 11984,275 11767,712 11223,002 10674,682 10134,511 9604,117 105596,234
Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования, млн. рублей - 9844,727 9640,496 12803,531 10635,909 6682,976 4968,076 - - - - - 54575,716
Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования, млн. рублей 4606,464 -4406,81 -4480,36 -6520,75 -2359,3 3761,063 7016,199 11767,712 11223,002 10674,682 10134,511 9604,117 -
Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект, млн. рублей 4606,464 199,65 -4280,71 -10801,46 -13160,77 -9399,71 -2383,51 9384,205 20607,207 31281,889 41416,4 51020,518 -
Индекс доходности бюджетных средств - - - - - - - - - - - - 1,2
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) - 0,91 0,67 0,76 0,54 0,43 0,58 - - - - - -
Период возврата бюджетных средств, лет - - - - - - - - - - - - 8
Уровень безубыточности - - - - - - - - - - - - 0,58

Приложение N 3
к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 12 декабря 2013 г. N 1151)

Итоговые показатели
эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Наименование показателей 2009-2020 годы
Всего инвестиций (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 121737,36
в том числе:  
средства федерального бюджета 74671,985
внебюджетные средства 47065,375
    Показатели коммерческой эффективности    
Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации (лет) 12
Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли 1,08
Уровень безубыточности 0,58
Чистый дисконтированный доход в 2020 году (млн. рублей) 5718,948
    Показатели бюджетной эффективности    
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования (млн. рублей) 105596,234
Бюджетный эффект (млн. рублей) 51020,518
Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям 1,2
Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям (лет) 8".

Обзор документа


Скорректирована ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы".

Уточняются важнейшие целевые индикаторы и показатели программы. Так, площадь территории регионов, охваченных наземным цифровым вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 50% населения) должна составить 17 098 246 кв. км, что на 46 кв. км больше изначально установленной. Доля населения, имеющего возможность свободно принимать 20 каналов, постепенно приближается к 100%. В силу изменений она равна 98,3% (а не 97,6%).

Однако уменьшаются объемы финансирования. Всего предусматриваются 121 737,36 млн руб. (а не 121 824,6 млн руб.).

В перечень организаций, занимающихся вещанием обязательных телерадиоканалов, включено ОАО "ТВ Центр".

Пересмотрен порядок реализации мероприятия по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение, строительство). Предусмотрена детализация на инвестиционные проекты по каждому региону с выделением этапов строительства. Также запланированы создание и техническое перевооружение центров формирования мультиплексов, которые включают в себя 83 проекта по субъектам Российской Федерации. Детализация проводится на основании определенных критериев. Это очередность регионов в создании сетей цифрового телевещания. Максимальный охват населения. Количество вводимых в эксплуатацию объектов.

Пересмотрены конкретные мероприятия Программы.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: