Приказ Федеральной службы государственной статистики от 22 октября 2019 г. N 614 “О внесении изменения в приложение N 2 к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, её территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики, утвержденному приказом Росстата от 13 августа 2018 г. N 499” (не вступил в силу)
Внести изменение в приложение N 2 к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, ее территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики, утвержденному приказом Росстата от 13 августа 2018 г. N 499 "О Порядке осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, ее территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики" (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2018 г., регистрационный N 52052)", изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель | П.В. Малков |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2019 г.
Регистрационный № 56655
Приложение
к приказу Росстата
от 22.10.2019 г. N 614
"Приложение N 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
Федеральной службой государственной
статистики, ее территориальными органами
и федеральным казенным учреждением,
подведомственным Федеральной службе
государственной статистики,
утвержденному приказом Росстата
от 13.08.2018 № 499
(рекомендуемый образец)
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых
для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
N _______
по состоянию на "___" 20 г.
Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________________________________
Наименование бюджета ___________________________________________________________
Наименование подразделения, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных процедур ___________________________________________________
I. ________________________________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Наименование бюджетного риска | Уровень рисков | Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) | Способы проведения контрольных действий (сплошной / выборочный) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Критерий "вероятность" | Критерий "степень влияния" | Значимость бюджетного риска | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II. _______________________________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Наименование бюджетного риска | Уровень рисков | Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) | Способы проведения контрольных действий (сплошной / выборочный) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Критерий "вероятность" | Критерий "степень влияния" | Значимость бюджетного риска | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
III. ______________________________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Наименование бюджетного риска | Уровень рисков | Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) | Способы проведения контрольных действий (сплошной / выборочный) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Критерий "вероятность" | Критерий "степень влияния" | Значимость бюджетного риска | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель структурного _______________ _____________ _________________________
подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ г."
Обзор документа
При создании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля в системе Росстата готовится перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур). Ведомство обновило рекомендуемый образец такого перечня.