Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федеральной службы государственной статистики от 22 октября 2019 г. N 614 “О внесении изменения в приложение N 2 к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, её территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики, утвержденному приказом Росстата от 13 августа 2018 г. N 499” (не вступил в силу)

Обзор документа

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 22 октября 2019 г. N 614 “О внесении изменения в приложение N 2 к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, её территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики, утвержденному приказом Росстата от 13 августа 2018 г. N 499” (не вступил в силу)

Внести изменение в приложение N 2 к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, ее территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики, утвержденному приказом Росстата от 13 августа 2018 г. N 499 "О Порядке осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, ее территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики" (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2018 г., регистрационный N 52052)", изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель П.В. Малков

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2019 г.

Регистрационный № 56655

Приложение
к приказу Росстата
от 22.10.2019 г. N 614

"Приложение N 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
Федеральной службой государственной
статистики, ее территориальными органами
и федеральным казенным учреждением,
подведомственным Федеральной службе
государственной статистики,
утвержденному приказом Росстата
от 13.08.2018 № 499

(рекомендуемый образец)

                                            ПЕРЕЧЕНЬ

                   операций (действий по формированию документов, необходимых

                         для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

                                            N _______

     по состоянию на "___"           20   г.

Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________________________________

Наименование бюджета                    ___________________________________________________________

Наименование подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур     ___________________________________________________

I. ________________________________________________________________________________________________

                          (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс Операция Должностное лицо, ответственное за выполнение операции Наименование бюджетного риска Уровень рисков Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) Способы проведения контрольных действий (сплошной / выборочный)
Критерий "вероятность" Критерий "степень влияния" Значимость бюджетного риска        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                                   
                                   

II. _______________________________________________________________________________________________

                          (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс Операция Должностное лицо, ответственное за выполнение операции Наименование бюджетного риска Уровень рисков Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) Способы проведения контрольных действий (сплошной / выборочный)
Критерий "вероятность" Критерий "степень влияния" Значимость бюджетного риска        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                                   
                                   

III. ______________________________________________________________________________________________

                          (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс Операция Должностное лицо, ответственное за выполнение операции Наименование бюджетного риска Уровень рисков Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) Способы проведения контрольных действий (сплошной / выборочный)
Критерий "вероятность" Критерий "степень влияния" Значимость бюджетного риска        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                                   
                                   

Руководитель структурного     _______________  _____________  _________________________

подразделения                   (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)

"___" ___________ 20__ г."

Обзор документа


При создании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля в системе Росстата готовится перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур). Ведомство обновило рекомендуемый образец такого перечня.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: