Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 12 февраля 2018 г. № 29 “О внесении изменений в Положение об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 26 мая 2016 г. № 149”
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 1999, № 28, ст. 3492; 2000, № 1, ст. 2, ст. 10; № 32, ст. 3339; 2001, № 33, ст. 3429; № 53, ст. 5030; 2002, № 22, ст. 2026; № 28, ст. 2790; № 30, ст. 3021; ст. 3027; № 52, ст. 5132; 2003, № 28, ст. 2886; ст. 2892; № 46, ст. 4443, ст. 4444; № 50, ст. 4844; № 52, ст. 5036; ст. 5038; 2004, № 27, ст. 2803, № 34, ст. 3526; ст. 3535; № 52, ст. 5277, ст. 5278; 2005, № 1, ст. 8, ст. 21; № 19, ст. 1756; № 27, ст. 2717; № 42, ст. 4214; № 52, ст. 5572; ст. 5589; ст. 5602; 2006, № 1, ст. 8, ст. 9; № 2, ст. 171; № 6, ст. 636; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5503; ст. 5504; 2007, № 1, ст. 28; № 17, ст. 1929; № 18, ст. 2117; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5424; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597; ст. 3617; № 48, ст. 5500; № 49, ст. 5723; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 18; № 7, ст. 785; № 15, ст. 1780; № 27, ст. 3383; № 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629; № 30, ст. 3739; № 39, ст. 4532; № 48, ст. 5711; ст. 5733; № 51, ст. 6151; № 52, ст. 6450; 2010, № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; ст. 2293; № 21, ст. 2524; № 31, ст. 4185, ст. 4192; ст. 4198; № 40, ст. 4969; ст. 4971; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 14; № 15, ст. 2041; № 27, ст. 3873; № 41, ст. 5635; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7030, ст. 7039; ст. 7056; 2012, № 26, ст. 3447; № 31, ст. 4316; ст. 4317, ст. 4334; № 47, ст. 6400; № 50, ст. 6967; № 53, ст. 7593; 2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; ст. 3480; № 30, ст. 4083; № 31, ст. 4191; № 44, ст. 5633; № 52, ст. 6983; 2014, № 11, ст. 1090; № 26, ст. 3389; № 30, ст. 4250; № 40, ст. 5314; № 43, ст. 5795; № 48, ст. 6655, ст. 6656, ст. 6664; № 52, ст. 7560, ст. 7561; 2015, № 10, ст. 1393, ст. 1395; № 29, ст. 4343; № 40, ст. 5468; № 45, ст. 6202; № 51, ст. 7252; 2016, № 1, ст. 26; № 7, ст. 911; № 22, ст. 3093; № 26, ст. 3861; № 27, ст. 4162, ст. 4277, ст. 4278, ст. 4279; № 49, ст. 6852; 2017, № 1, ст. 7; № 14, ст. 2007, № 30, ст. 4452, ст. 4458; № 31, ст. 4811; № 40, ст. 5751, ст. 5752; № 47, ст. 6841; № 49, ст. 7317; 2018, № 1, ст. 18), Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 12, ст. 1431; 2010, № 13, ст. 1502; № 26, ст. 3350; 2011, № 3, ст. 542; № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 21, ст. 2965; № 40, ст. 5548; № 44, ст. 6272; 2012, № 20, ст. 2540; № 39, ст. 5270; № 44, ст. 6043; 2013, № 45, ст. 5822; 2014, № 47, ст. 6554; 2015, № 2, ст. 491; № 22, ст. 3225, № 49, ст. 6988; 2016, № 2, ст. 325; № 23, ст. 3330; № 24, ст. 3544; № 28, ст. 4741; 2017, № 28, ст. 4144; № 41, ст. 5980), постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 «Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1290; 2015, № 16, ст. 2393; 2016, № 18, ст. 2632) приказываю:
1. Внести изменение в абзац второй пункта 13 Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 26 мая 2016 г. № 149 (далее - Положение) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2016 г., регистрационный № 43799), дополнив словами «, вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбинированная), проверяемый период.».
2. Изложить приложения №№ 1-6 к Положению в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
Руководитель | А.А. Жаров |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 2018 г.
Регистрационный № 50297
Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
от 12.02.18 № 29
«Приложение № 1
к Положению об осуществлении внутреннего
финансового аудита, утверждённому приказом
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций от 26 мая 2016 г. № 149
(рекомендуемый образец)
УТВЕРЖДАЮ руководитель Роскомнадзора |
---|
ПЛАН внутреннего финансового аудита на 20 год |
||||
---|---|---|---|---|
от«__» _____________ 20__ г. | Коды | |||
Дата | ||||
Наименование главного администратора бюджетных средств | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Глава по БК | ||
Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКТМО |
№ п/п | Тема аудиторской проверки | Объекты аудита | Вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбинированная) | Проверяемый период | Срок проведения аудиторской проверки | Ответственный исполнитель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Приложение № 2
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита,
утверждённому приказом Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
от 26 мая 2016 г. № 149
(Рекомендуемый образец)
АКТ
_________________________________________________________________________
(наименование аудиторской проверки, наименование объекта аудита, срок
проведения
_________________________________________________________________________
аудиторской проверки, должность, Ф.И.О. руководителя аудиторской группы
(проверяющего))
______________________ «___»__________ 20___г.
(населённый пункт)
1. Основание проведения аудиторской проверки: ______________________
(приказ Роскомнадзора, от «__» _20__г. № ___,
_________________________________________________________________________
2. Период, подлежащий аудиторской проверке: ________________________
3. Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность __________
(наименование
_________________________________________________________________________
объекта аудита)
в проверяемом периоде являлись __________________________________________
(Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера объекта аудита
_________________________________________________________________________
или лиц, исполнявших в проверяемом периоде их обязанности)
4. В результате проведённой аудиторской проверки установлено
следующее:
_________________________________________________________________________
(излагаются результаты аудиторских исследований вопросов программы
аудиторской проверки)
5. Предложения (формируются на основании результатов аудиторской
проверки).
Приложение: согласно описи на ___ л. в ___ экз.
(должность) «__» _____________ 20__ г. | (подпись) | (Ф.И.О.) |
---|
Экземпляр акта получил «___»__________ 20___г.
(должность) «__» _____________ 20__ г. | (подпись) | (Ф.И.О.) |
---|
Приложение № 3
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита,
утверждённому приказом Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
от 26 мая 2016 г. № 149
(Рекомендуемый образец)
План
устранения выявленных нарушений и недостатков
________________________________________________________________________,
(наименование аудиторской проверки, наименование объекта аудита)
проведённой с «___»________20___г. по «___»________20___г. аудиторской
группой под руководством (проверяющим) __________________________________
(должность, Ф.И.О.)
№ п/п | Предложения, внесённые в акт аудиторской проверки | Краткое содержание нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки (по каждому предложению) | Мероприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
---|
Приложение № 4
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита,
утверждённому приказом Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
от 26 мая 2016 г. № 149
(Рекомендуемый образец)
Информация
об устранении выявленных нарушений и недостатков
Представляем информацию об устранении нарушений и недостатков,
выявленных в ходе
________________________________________________________________________,
(наименование аудиторской проверки, наименование объекта аудита)
проведённой в период с «___»________20___г. по «___»________20___г.
аудиторской группой под руководством (проверяющим) ______________________
(должность, Ф.И.О.)
№ п/п | Предложения, внесённые в акт аудиторской проверки | Краткое содержание нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки (по каждому предложению) | Мероприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Принятые меры по устранению выявленных нарушений и недостатков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | ||
---|---|---|---|---|
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
Приложение № 5
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита,
утверждённому приказом Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
от 26 мая 2016 г. № 149
(Рекомендуемый образец)
УТВЕРЖДАЮ руководитель Роскомнадзора _________________________________ «_____» ____________________ 20___ |
---|
Программа
аудиторской проверки
_____________________________
(тема аудиторской проверки)
1. Объекты аудита _______________________________________________________
2. Основание для проведения аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана
внутреннего финансового аудита)
3. Вид аудиторской проверки _____________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки _________________________________
5. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки
5.1. ____________________________________________________________________
5.2. ____________________________________________________________________
5.3. ____________________________________________________________________
6. Описание аудиторских процедур:
6.1. ____________________________________________________________________
6.2. ____________________________________________________________________
7 Ответственные исполнители:
7.1. ____________________________________________________________________
7.2. ____________________________________________________________________
8. Сроки проведения аудиторских процедур:
8.1. ____________________________________________________________________
8.2. ____________________________________________________________________
(должность) | подпись | Ф.И.О. | дата |
---|
Приложение № 6
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита,
утверждённому приказом Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
от 26 мая 2016 г. № 149
(Рекомендуемый образец)
Отчёт
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
на «__» _____________ 20__ г. | Коды | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | |||||
Наименование главного администратора бюджетных средств | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Глава по БК | |||
Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКТМО |
1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита
Наименование показателя | Код строки | Значения показателя |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек | 010 | |
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита | 011 | |
Количество проведенных аудиторских проверок, единиц | 020 | |
в том числе: в отношении системы внутреннего финансового контроля | 021 | |
достоверности бюджетной отчетности | 022 | |
экономности и результативности использования бюджетных средств | 023 | |
Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц | 030 | |
из них: количество проведенных плановых аудиторских проверок | 031 | |
Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц | 040 | |
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц | 050 | |
из них: количество исполненных рекомендаций | 051 | |
Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц | 060 | |
из них: количество исполненных предложений | 061 |
2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.
Наименование показателя | Код строки | Количество (единиц) | Объем (тыс. руб.) | Динамика нарушений и недостатков | |
---|---|---|---|---|---|
(тыс. руб.) | (%) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Нецелевое использование бюджетных средств | 010 | ||||
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования) | 020 | ||||
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством | 030 | ||||
Нарушения правил ведения бюджетного учета | 040 | ||||
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности | 050 | ||||
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями | 060 | ||||
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета | 070 | ||||
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов | 080 | ||||
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля | 090 | X | X | ||
Прочие нарушения и недостатки | 100 |
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | «__» _____________ 20__ г.». |
---|
Обзор документа
Скорректирован порядок проведения в Роскомнадзоре внутреннего финансового аудита.
В плане мероприятий необходимо указывать в т. ч. вид проверки (камеральная, выездная, комбинированная), проверяемый период.
Обновлены формы документов.