Приказ Федерального казначейства от 13 октября 2017 г. № 273 “О внесении изменений в Стандарт внутренней организации контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия», утвержденный приказом Федерального казначейства от 1 марта 2017 г. № 39”
В связи со служебной необходимостью приказываю:
внести в Стандарт внутренней организации контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия», утвержденный приказом Федерального казначейства от 1 марта 2017 г. № 39 (далее - Стандарт), следующие изменения:
1. Абзац пятнадцатый пункта 4.8 Стандарта исключить.
2. В пунктах 4.12.2 и 4.13.1 Стандарта:
в абзацах вторых слова «полные наименования объектов контроля» заменить словами «полное и сокращенное наименование объекта(ов) контроля»;
после абзацев третьих дополнить абзацами следующего содержания:
«идентификатор контрольного мероприятия;».
3. Пункт 5.6.1 Стандарта после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Численность членов проверочной (ревизионной) группы при проведении выездной проверки (ревизии) на каждом объекте контроля должна составлять не менее двух человек.».
4. Пункт 5.6.18 Стандарта изложить в редакции:
«5.6.18. Издание приказов Федерального казначейства (УФК) о продлении, о приостановлении, о возобновлении проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также подготовка и направление объекту контроля извещений о приостановлении, о возобновлении проведения проверки (ревизии) обеспечивается контрольно-ревизионным подразделением Федерального казначейства, ответственным за организацию соответствующего контрольного мероприятия (организационно-аналитическим отделом УФК).».
5. В пункте 7.5 Стандарта:
в абзаце третьем слова «полное наименование объекта(ов) контроля» заменить словами «полное и сокращенное наименование объекта(ов) контроля»;
абзацы четвертый, двенадцатый, четырнадцатый и шестнадцатый исключить.
6. Наименование раздела VIII Стандарта изложить в редакции:
«VIII. Оформление отчета о результатах контрольного мероприятия».
7. В пункте 8.4 Стандарта:
в абзаце втором слова «полное(ые) наименование(я) объектов контроля» заменить словами «полное и сокращенное наименование объекта(ов) контроля»;
после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«тема контрольного мероприятия;
идентификатор контрольного мероприятия;».
8. Пункт 8.7 Стандарта изложить в редакции:
«8.7. Отчет с приложением возражений объекта контроля и заключения на возражения (при наличии) подписывается начальником контрольно-ревизионного подразделения органа Федерального казначейства, ответственного за организацию и проведение соответствующего контрольного мероприятия, и рассматривается на заседании Контрольной комиссии Федерального казначейства (контрольной комиссии УФК) в порядке, установленном Положением о Контрольной комиссии Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства (Положением о контрольной комиссии УФК, утвержденным приказом УФК).
По результатам рассмотрения Отчета на заседании Контрольной комиссии Федерального казначейства (контрольной комиссии УФК) может быть принято решение рекомендовать руководителю (заместителю руководителя) Федерального казначейства (руководителю (заместителю руководителя) УФК):
утвердить Отчет;
поручить лицу, подписавшему Отчет, внести в Отчет изменения в соответствии с протоколом заседания Контрольной комиссии Федерального казначейства (контрольной комиссии УФК).
Лицо, подписавшее Отчет, обеспечивает внесение изменений в Отчет в соответствии с протоколом заседания Контрольной комиссии Федерального казначейства (контрольной комиссии УФК), подписывает доработанный Отчет и обеспечивает его представление для утверждения руководителю Федерального казначейства (руководителю УФК) либо иному уполномоченному лицу.».
9. Пункт 10.2 Стандарта изложить в редакции:
«10.2. Контроль исполнения вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях, рассмотрение которых осуществляется Федеральным казначейством, осуществляет Юридическое управление Федерального казначейства.
Контроль исполнения вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях, рассмотрение которых относится к компетенции суда, контрольного органа в сфере закупок, уполномоченным рассматривать такие дела, осуществляет контрольно-ревизионное подразделение Федерального казначейства, составившее протокол об административном правонарушении.
Контроль исполнения вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных УФК, осуществляет юридический отдел УФК.
Контроль исполнения вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных судом (контрольным органом в сфере закупок), осуществляет контрольно-ревизионный отдел УФК, составивший протокол об административном правонарушении.».
10. Приложения №№ 1-4, 6, 7 к Стандарту изложить в редакции согласно приложениям №№ 1-6 к настоящему приказу соответственно.
Руководитель | Р.Е. Артюхин |
Приложение № 1 к приказу
Федерального казначейства
от 13 октября 2017 г. № 273
Приложение № 1
к Стандарту организации деятельности
«Общие требования к организации
контрольного мероприятия»
Форма «Программа контрольного мероприятия»
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федерального казначейства
(заместитель руководителя УФК)
________/инициалы, фамилия/
подпись
___.___.___
дата
ПРОГРАММА
______________________________________________
(метод осуществления контрольного мероприятия)
___________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта(ов) контроля)
за__________________________
(проверяемый период)
Тема контрольного мероприятия: _________________________________________
(тема контрольного мероприятия)
Идентификатор контрольного мероприятия(1): _____________________________
Основание для проведения контрольного мероприятия: _____________________
________________________________________________________________________
(правовой акт, являющийся основанием для проведения контрольного
мероприятия)
Цель контрольного мероприятия:__________________________________________
(краткое указание на цели контрольного мероприятия)
Срок проведения контрольного мероприятия:_______________________________
(срок проведения контрольного мероприятия)
Перечень вопросов, подлежащих изучению:_________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель проверочной
(ревизионной) группы
____________________________ ____________ ____________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
СОГЛАСОВАНО
Начальник контрольно-ревизионного
подразделения Федерального
казначейства (УФК) (иное
уполномоченное лицо)
___________________________ ___________ _____________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
_____________________________
(1) Идентификатор контрольного мероприятия указывается в соответствии с Правилами присвоения идентификатора контрольных мероприятий Федерального казначейства и его территориальных органов в финансово-бюджетной сфере, утвержденными приказом Федерального казначейства от 31 января 2017 г. № 15
Приложение № 2 к приказу
Федерального казначейства
от 13 октября 2017 г. № 273
Приложение № 2
к Стандарту организации деятельности
«Общие требования к организации
контрольного мероприятия»
Форма «Изменения в Программу контрольного мероприятия»
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федерального казначейства
(заместитель руководителя УФК)
_____________/инициалы, фамилия/
подпись
__.__._____
дата
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ
_______________________________________________
(метод осуществления контрольного мероприятия)
_____________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта(ов) контроля)
за__________________________________________
(проверяемый период)
от "___"_____________ _____г.
(дата утверждения программы контрольного мероприятия,
в которую вносятся изменения)
Тема контрольного мероприятия: _________________________________________
(тема контрольного мероприятия в соответствии
с утвержденной программой контрольного мероприятия)
Идентификатор контрольного мероприятия(1):
_____________________
Основание для проведения контрольного мероприятия:______________________
________________________________________________________________________
(правовой акт, являющийся основанием для проведения контрольного
мероприятия)
Основания для внесения изменений в программу контрольного мероприятия:
________________________________________________________________________
(краткое указание на основания для изменения программы контрольного
мероприятия)
Внести в Программу _____________________________________________________
(метод осуществления контрольного мероприятия)
от "___"______________ ______г. следующие изменения:
дата утверждения программы
контрольного мероприятия,
в которую вносятся изменения
________________________________________________________________________
перечень вносимых изменений с указанием конкретных положении программы
контрольного мероприятия,
________________________________________________________________________
в которые вносятся изменения
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель проверочной
(ревизионной) группы
___________________ __________ ______________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
СОГЛАСОВАНО
Начальник контрольно-ревизионного
подразделения Федерального
казначейства (УФК)
(иное уполномоченное лицо)
_________________ ___________ _____________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
_____________________________
(1) Идентификатор контрольного мероприятия указывается в соответствии с Правилами присвоения идентификатора контрольных мероприятий Федерального казначейства и его территориальных органов в финансово-бюджетной сфере, утвержденными приказом Федерального казначейства от 31 января 2017 г. № 15
Приложение № 3 к приказу
Федерального казначейства
от 13 октября 2017 г. № 273
Приложение № 3
к Стандарту организации деятельности «Общие требования
к организации контрольного мероприятия»
Форма «Рабочий план проведения контрольного мероприятия»
РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
_______________________________________________ (метод контрольного мероприятия) _________________________________________________________________ (полное и сокращенное наименование объекта(ов) контроля) за____________________________ (проверяемый период) в рамках Программы_________________________________________________ (метод осуществления контрольного мероприятия) от «___»________ _______г. (дата утверждения программы контрольного мероприятия) |
---|
Идентификатор контрольного мероприятия(1):________________________________________________ |
№№ п/п | Наименования вопросов Программы контрольного мероприятия, подлежащих изучению | Фамилия, инициалы и наименование должности лица, ответственного за проверку вопросов Программы контрольного мероприятия | Сроки предоставления рабочей документации руководителю проверочной (ревизионной) группы | Отметка об ознакомлении |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Руководитель проверочной
(ревизионной) группы
___________________ __________ ___________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
_____________________________
(1) Идентификатор контрольного мероприятия указывается в соответствии с Правилами присвоения идентификатора контрольных мероприятий Федерального казначейства и его территориальных органов в финансово-бюджетной сфере, утвержденными приказом Федерального казначейства от 31 января 2017 г. № 15
Приложение № 4 к приказу
Федерального казначейства
от 13 октября 2017 г. № 273
Приложение № 4
к Стандарту организации деятельности
«Общие требования к организации
контрольного мероприятия»
Форма «Акт о воспрепятствовании доступу»
АКТ
о воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы
в помещения и на территории, которые занимают лица, в отношении
которых осуществляется проверка (ревизия)
___________________ ______________
(место составления) (дата)
Идентификатор контрольного мероприятия(1):______________________________
Настоящий Акт составлен в соответствии с пунктом 52 Правил
осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в
финансово-бюджетной сфере, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1092.
Контрольное мероприятие назначено_______________________________________
(реквизиты документа-основания
для проведения контрольного мероприятия)
Должностным лицам_______________________________________________________
(наименование органа Федерального казначейства)
воспрепятствован доступ
________________________________________________________________________
(в помещение, на территорию (адрес помещения или территории,
иные сведения, идентифицирующие помещение или территорию)
Лицо, в помещение или на территорию которого воспрепятствован доступ:
________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименования, Ф.И.О. объекта контроля; ИНН/КПП)
Подписи должностных лиц:
__________________________________
(органа Федерального казначейства)
__________________________________
(должность)
______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
__________________________________
(органа Федерального казначейства)
__________________________________
(должность)
______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Подпись должностного лица объекта контроля, его представителя:
__________________________________
(наименование объекта контроля)
______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Подписи иных лиц:
__________________________________
(специалист и др.)
______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"От подписания Акта представитель объекта
контроля"___________________________________________________"отказался."
(Ф.И.О., должность представителя объекта контроля)
Член проверочной
(ревизионной)группы
____________ ____________ __________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
"Копию Акта о воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной)
группы в помещения и на территории, которые занимают лица, в отношении
которых осуществляется проверка (ревизия) получил."
Подпись должностного лица объекта контроля, его представителя:
__________________________________
(наименование объекта контроля)
______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________
(1) Идентификатор контрольного мероприятия указывается в соответствии с Правилами присвоения идентификатора контрольных мероприятий Федерального казначейства и его территориальных органов в финансово-бюджетной сфере, утвержденными приказом Федерального казначейства от 31 января 2017 г. № 15
Приложение № 5 к приказу
Федерального казначейства
от 13 октября 2017 г. № 273
Приложение № 6
к Стандарту внутренней организации
контрольного мероприятия
«Общие требования к внутренней
организации контрольного мероприятия»
Форма «Отчет о результатах контрольного мероприятия»
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(заместитель руководителя)
Федерального казначейства
(руководитель (заместитель
руководителя) УФК)
__________/инициалы, фамилия/
подпись
__.__._____
дата
Отчет о результатах_____________________________
(метод осуществления контрольного
мероприятия)
________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта контроля)
___________________ "___"_____________________
(место составления) (дата)
____________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта(о)в контроля)
за____________________________
(проверяемый период)
Тема контрольного мероприятия:__________________________________________
(тема контрольного мероприятия)
Идентификатор контрольного мероприятия(1):
__________________________
Основание для проведения контрольного мероприятия:______________________
________________________________________________________________________
(правовой акт, являющийся основанием для проведения контрольного
мероприятия)
Цель контрольного мероприятия:__________________________________________
(краткое указание на цели контрольного мероприятия)
Срок проведения контрольного мероприятия:_______________________________
(срок проведения контрольного мероприятия)
Контрольное мероприятие проведено:______________________________________
(ФИО, должности проверяющих)
Дата подписания акта (заключения):______________________________________
(дата подписания акта (заключения)
Обобщенная информация о предмете контроля_______________________________
________________________________________________________________________
(данные о совокупности совершенных объектом контроля финансовых
операций)
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
________________________________________________________________________
(краткое изложение результатов контрольного мероприятия)
________________________________________________________________________
Возражения объекта контроля, представленные по результатам
контрольного мероприятия:
________________________________________________________________________
Выводы:_________________________________________________________________
Предложения и рекомендации:_____________________________________________
________________________________________________________________________
Приложение: 1. Копия документа, на основании которого было принято
решение о проведении контрольного мероприятия (в случае
проведения внепланового мероприятия).
2. Копия приказа о назначении контрольного мероприятия
на ____л. в 1 экз.
3. Акт (заключение) по результатам контрольного
мероприятия в отношении___________________________________
(полное(ые) наименование(я) объекта(ов) контроля)
с приложениями к нему, всего на ___ л. в 1 экз.
4. Возражения (замечания) к акту (заключению) по
результатам контрольного мероприятия в отношении
_____________________________________ на _____л. в 1 экз.
(полное(ые) наименование(я) объекта(ов) контроля)
5. Заключение на возражения (замечания) к акту
(заключению) по результатам контрольного мероприятия в
отношении _____________________________________________на
(полное(ые) наименование(я) объекта(ов) контроля)
____л. в 1 экз.
Начальник контрольно-
ревизионного подразделения
__________________ __________ ____________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
_____________________________
(1) Идентификатор контрольного мероприятия указывается в соответствии с Правилами присвоения идентификатора контрольных мероприятий Федерального казначейства и его территориальных органов в финансово-бюджетной сфере, утвержденными приказом Федерального казначейства от 31 января 2017 г. № 15
Приложение № 6 к приказу
Федерального казначейства
от 13 октября 2017 г. № 273
Приложение № 7
к Стандарту организации деятельности «Общие требования
к организации контрольного мероприятия»
Форма «Заключение на возражения объекта контроля»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ВОЗРАЖЕНИЯ
______________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта(ов) контроля)
в _____________________________________________________________,
(метод осуществления контрольного мероприятия)
проведенного в соответствии с____________________________________________________
(реквизиты документа-основания проведения контрольного мероприятия)
Акт (заключение):____________________________________
Идентификатор контрольного мероприятия(1):____________________________
№№ п/п | Ссылка на положение акта (заключения) | Выдержка из текста акта (заключения) | Возражение (замечание) | Заключение |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Приложение:____________________________________________________
Начальник контрольно-
ревизионного подразделения
_____________ _____________ _______________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
_____________________________
(1) Идентификатор контрольного мероприятия указывается в соответствии с Правилами присвоения идентификатора контрольных мероприятий Федерального казначейства и его территориальных органов в финансово-бюджетной сфере, утвержденными приказом Федерального казначейства от 31 января 2017 г. № 15
Обзор документа
Скорректирован Стандарт внутренней организации контрольного мероприятия "Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия". Речь идет о выполнении функций Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере.
Так, программа проверок и рабочий план должны содержать в т. ч. полное и сокращенное наименование объекта(ов) контроля; идентификатор контрольного мероприятия.
Закрепляется, что численность членов проверочной (ревизионной) группы при проведении выездной проверки (ревизии) на каждом объекте контроля должна составлять не менее 2 человек.
Уточнены особенности контроля исполнения вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях.
Обновлены формы некоторых документов.