Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 17 августа 2006 г. № 399 «Об утверждении показателей деятельности подведомственных Минкультуры России федеральных служб и агентств на 2006 г.»
В целях обеспечения реализации в 2006 году основных показателей деятельности Минкультуры России как субъекта бюджетного планирования, утвержденных в соответствии с Докладом “О результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации в период 2006 - 2008 гг.”, приказываю:
1. Утвердить показатели деятельности подведомственных Минкультуры России федеральных службы и агентств в 2006 году в соответствии с Приложениями 1 - 7 к настоящему Приказу.
2. Утвердить форму отчета о выполнении показателей деятельности и форму отчета о выполнении. финансовых показателей в соответствии с Приложениями 8 и 9 к настоящему Приказу.
3. Установить следующие сроки предоставления в Минкультуры России отчетов о выполнении показателей деятельности и отчетов о выполнении финансовых показателей:
- отчет за 6 и 9 месяцев 2006 года - 1 августа и 1 ноября 2006 года, соответственно;
- отчет за 2006 год - до 1 марта 2007 года.
4. Подведомственным федеральной службе, федеральным агентствам и особо значимым федеральным учреждениям одновременно с представлением в Минфин России бюджетной отчетности представлять в Минкультуры России копию пояснительной записки к указанной отчетности, а также копии форм N 2, N 3, N 0503162, N 0503165.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра Амунца Д.М.
Министр | А.С. Соколов |
Приложение 1
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399
Показатели деятельности Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия на 2006 год
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | в том числе (нарастающим итогом): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
Цель. Сохранение и приумножение культурных ценностей и объектов культурного наследия народов России как основы культурной идентификации и единства российского общества, создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и развития культурного и духовного потенциала нации | |||||||
1. | Объем финансирования цели | тыс. рублей | 134 655,0 | 33 663,7 | 67 327,4 | 100 991,1 | 134 655,0 |
Задача 1. Обеспечение соблюдения законодательства для сохранения культурного и исторического наследия | |||||||
Объем финансирования задачи 1 | тыс. рублей | 53 800,0 | 13 450,0 | 26 900,0 | 40 350,0 | 53 800,0 | |
Программа 1.1. Контроль за соблюдением законодательства РФ в области охраны объектов культурного наследия | |||||||
2. | Количество проверок объектов культурного наследия, проведенных Службой на предмет соблюдения законодательства об охране культурного наследия | единиц | 500 | 125 | 250 | 375 | 500 |
3. | Количество проектов и градостроительных регламентов, рассмотрение которых превысило установленные законом сроки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Объем финансирования программы 1.1 | тыс. рублей | 30 900,0 | 7 725,0 | 15 450,0 | 23 175,0 | 30 900,0 |
Программа 1.2. Контроль за соблюдением законодательства РФ при вывозе из РФ и ввозе на ее территорию культурных ценностей, в отношении культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ | |||||||
5. | Количество свидетельств на право вывоза (временного вывоза) выдача которых превысила установленные законом сроки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Объем финансирования программы 1.2 | тыс. рублей | 22 906,6 | 5 726,65 | 11453,30 | 17 179,95 | 22 906,60 |
Задача 2. Создание условий для равноправного и независимого существования средств массовой информации, противодействие использования СМИ для осуществления противоправных действий | |||||||
7. | Объем финансирования задачи 2 | тыс. рублей | 80 900,0 | 20 225,0 | 40 450,0 | 60 675,0 | 80 900,0 |
Программа 2.1. Контроль за соблюдением законодательства РФ в деятельности теле- и радиовещания и при воспроизведении аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей при воспроизведении (изготовлении) экземпляров | |||||||
8. | Количество проверок электронных СМИ и лицензиатов на соблюдение законодательства РФ и лицензионных требований и условий | единиц | 1000 | 250 | 500 | 750 | 1 000 |
9. | Количество свидетельств о регистрации электронных СМИ, лицензий на телерадиовещание, разрешений на осуществление деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей, выдача которых превысила установленные законом сроки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Объем финансирования программы 2.1 | тыс. рублей | 53 897,8 | 13 474,45 | 26 948,90 | 40 423,35 | 53 897,80 |
Программа 2.2. Контроль за соблюдением законодательства РФ в деятельности печатных средств массовой информации | |||||||
11. | Количество проверок печатных СМИ на соблюдение законодательства РФ и лицензионных требований и условий | единиц | 3 400 | 850 | 1 700 | 2 550 | 3 400 |
12. | Количество зарегистрированных печатных СМИ, регистрация которых превысила установленные законом сроки | единиц | 0 | ||||
13. | Объем финансирования программы 2.2 | тыс. рублей | 26 979,4 | 6 744,85 | 13 489,70 | 20 234,55 | 26 979,40 |
Приложение 2
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399
Показатели деятельности Федерального агентства по культуре и кинематографии на 2006 год
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | в том числе (нарастающим итогом): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | |||||||
1. | Среднее число посещений музеев на 1000 человек населения | единиц | 501 | 495 | 497 | 499 | 501 |
2. | Среднее число обращений в библиотеки на 1000 человек населения | единиц | 3 333 | 3 305 | 3 314 | 3 323 | 3 333 |
3. | Объем финансирования цели 1 | тыс. рублей | 11 271 250,0 | 2 817 812,5 | 5 635 625,0 | 8 453 437,5 | 11 271 250,0 |
Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия | |||||||
4. | Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых), в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | % | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5.2 | 5,5 |
5. | Доля отреставрированных музейных предметов, библиотечных фондов в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | % | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,0 |
6. | Объем финансирования задачи 1.1 | тыс. рублей | 9 356 300,0 | 2 339 075,0 | 4 678 150,0 | 7 017 225,0 | 9 356 300,0 |
Программа 1.1.1. Учет, ведение Единого государственного реестра объектов культурного наследия, мониторинг состояния сохранности и использования памятников истории и культуры | |||||||
7. | Доля взятых под федеральную охрану объектов культурного наследия в общем количестве охраняемых памятников | % | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
8. | Доля объектов культурного наследия федерального значения, прошедших техническую паспортизацию | % | 10,00 | 6,25 | 7,50 | 8,75 | 10,00 |
9. | Доля объектов, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого реестра объектов культурного наследия | % | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 |
10. | Объем финансирования программы 1.1.1 | тыс. рублей | 20 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 20 000,0 |
Программа 1.1.2. Изучение и популяризация памятников истории и культуры, музейных предметов и музейных коллекций | |||||||
11. | Прирост объектов культурного наследия, включенных в популяризаторские программы (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 4,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
12. | Рост числа новых экспозиций и целевых просветительских программ в общем количестве мероприятий музеев (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13. | Объем финансирования программы 1.1.2 | тыс. рублей | 39 800,0 | 9 950,0 | 19 900,0 | 29 850,0 | 39 800,0 |
Программа 1.1.3. Сохранение, пополнение и эффективное использование Музейного фонда Российской Федерации | |||||||
14. | Количество музейных предметов, включенных в Государственную часть Музейного фонда | тыс. ед. | 49 000 | 48 625 | 48 750 | 48 875 | 49 000 |
15. | Рост числа записей в электронной базе данных Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 30 | 23 | 25 | 28 | 30 |
16. | Объем финансирования программы 1.1.3 | тыс. рублей | 87 000,00 | 21 750,00 | 43 500,00 | 62 250,00 | 87 000,00 |
Программа 1.1.4. Реставрация памятников истории и культуры, музейных предметов и музейных коллекций, реставрация и консервация библиотечных фондов | |||||||
17. | Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых), в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | % | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,5 |
18. | Доля отреставрированных музейных предметов, библиотечных фондов в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | % | 2,0 | 0, | 0,0 | 1,9 | 2,0 |
19. | Объем финансирования программы 1.1.4 | тыс. рублей | 575 800,0 | 143 950,0 | 287 900,0 | 431850,0 | 575 800,0 |
Программа 1.1.5. Обеспечение безопасности музеев и библиотек | |||||||
20. | Доля музеев и библиотек, оснащенных современными системами обеспечения безопасности | % | 13,00 | 12,25 | 12,50 | 12,75 | 13,00 |
21. | Объем финансирования программы 1.1.5 | тыс. рублей | 17 100,00 | 4 275,00 | 8 550,00 | 12 825,00 | 17 100,00 |
Программа 1.1.6. Обеспечение деятельности федеральных учреждений культуры | |||||||
22. | Динамика бюджетных затрат в расчете на одного посетителя | руб. | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
23. | Объем финансирования программы 1.1.6 | тыс. рублей | 5 986 300,0 | 1 496 575,0 | 2 993 150,0 | 4 489 725,0 | 5 986 300,0 |
Программа 1.1.7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||||
24. | Объем финансирования программы 1.1.7 | тыс. рублей | 1450 000,0 | 362 500,0 | 725 000,0 | 1 087 500,0 | 1 450 000,0 |
Задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа граждан России к информации и знаниям | |||||||
25. | Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек | % | 10,00 | 7,75 | 8,50 | 9,25 | 10,00 |
26. | Объем финансовых затрат по задаче 1.2 | тыс. рублей | 1 896 550,0 | 474 137,5 | 948 275,0 | 1422 412,5 | 1 896 550,0 |
Программа 1.2.1. Информатизация деятельности библиотек | |||||||
27. | Прирост объема собственных электронных баз данных, созданных в библиотеках (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
28. | Прирост числа библиотек, имеющих доступ в Интернет (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
29. | Увеличение количества электронных документов в Национальной электронной библиотеке (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 1,4 | - | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
30. | Рост количества организаций и учреждений использующих автоматизированные учетно-поисковые системы (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 10,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 |
31. | Рост количества организаций и учреждений предоставляющих доступ к своим информационным ресурсам с использованием сети Интернет (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
32. | Объем финансирования программы 1.2.1 | тыс. рублей | 38 000,0 | 9 500,0 | 19 000,0 | 28 500,0 | 38 000,0 |
Программа 1.2.2. Комплексный проект “Модельные сельские библиотеки” | |||||||
33. | Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек | % | 10,00 | 7,75 | 8,50 | 9,25 | 10,00 |
34. | Объем финансирования программы 1.2.2 | тыс. рублей | 14 000,0 | 3 500,0 | 7 000,0 | 10 500,0 | 14 000,0 |
Программа 1.2.3. Обеспечение деятельности библиотек и пополнение библиотечных фондов | |||||||
35. | Доля специализированных изданий (для слепых) в общем количестве приобретенных книг для библиотечных фондов | % | 5,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
36. | Прирост объемов библиотечных фондов (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
37. | Динамика бюджетных затрат на содержание библиотек в расчете на одного посетителя | руб. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
38. | Объем финансирования программы 1.2.3 | тыс. рублей | 1 840 900,0 | 460 225,0 | 920 450,0 | 1 380 675,0 | 1 840 900,0 |
Программа 1.2.4. Культурная составляющая ФЦП “Дети России” | |||||||
39. | Объем финансирования программы 1.2.4 | тыс. рублей | 3 650,0 | 912,5 | 1 825,0 | 2 737,5 | 3 650,0 |
Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | |||||||
40. | Число учащихся детских школ искусств на 1000 детей | человек | 43,5 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 |
41. | Объем финансовых затрат по цели 2 | тыс. рублей | 20 669 149,40 | 5 167 287,35 | 10 334 574,70 | 15 501 862,05 | 20 669 149,40 |
Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала нации | |||||||
42. | Доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре организаций исполнительских искусств | % | 17,0 | - | 16,6 | 16,8 | 17,0 |
43. | Доля новых постановок в общем количестве постановок текущего репертуара (репертуарных единиц) Государственного академического Большого театра | % | 9,09 | 14,50 | 12,70 | 10,90 | 9,10 |
44. | Объем финансовых затрат по задаче 2.1 | тыс. рублей | 15 643 900,0 | 3 910 975,0 | 7 821 950,0 | 11 732 925,0 | 15 643 900,0 |
Программа 2.1.1. Поддержка современного искусства | |||||||
45. | Доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре организаций исполнительских искусств | % | 17,0 | - | 16,6 | 16,8 | 17,0 |
46. | Объем финансирования программы 2.1.1 | тыс. рублей | 77 000,0 | 19 250,0 | 38 500,0 | 57 750,0 | 77 000,0 |
Программа 2.1.2. Гранты деятелям искусства, ведущим театральным, музыкальным и народным коллективам | |||||||
47. | Объем финансирования программы 2.1.2 | тыс. рублей | 1 179 100,0 | 294 775,0 | 589 550,0 | 884 325,0 | 1 179 100,0 |
Программа 2.1.3. Подготовка творческих кадров отрасли, поддержка молодых дарований | |||||||
48. | Прирост числа участников мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
49. | Объем финансирования программы 2.1.3 | тыс. рублей | 31 000,0 | 7 750,0 | 15 500,0 | 23 250,0 | 31000,0 |
Программа 2.1.4. Поддержка научных исследований в сфере культуры | |||||||
50. | Рост числа опубликованных научных трудов (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 0,20 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 |
51. | Темп прироста количества внедренных научных разработок в кинематографии при государственной поддержке (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | -28,6 | -85,7 | -71,4 | -57,1 | -28,6 |
52. | Объем финансирования программы 2.1.4 | тыс. рублей | 40 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 30 000,0 | 40 000,0 |
Программа 2.1.5. Обеспечение деятельности федеральных учреждений искусства, науки и образования | |||||||
53. | Средний объем бюджетных средств, выделяемых на содержание одного учреждения | млн. руб./ед. | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
54. | Объем финансирования программы 2.1.5 | тыс. рублей | 7 152 400,0 | 1 788 125,0 | 3 576 250,0 | 5 364 375,0 | 7 152 400,0 |
Программа 2.1.6. Укрепление материально-технической базы учреждений искусства, профессионального художественного образования | |||||||
55. | Доля обновленного специального оборудования | % | 15,00 | 14,25 | 14,50 | 14,75 | 15,00 |
56. | Объем финансирования программы 2.1.6 | тыс. рублей | 7 164 700,0 | 1 791 175,0 | 3 582 350,0 | 5 373 525,0 | 7 164 700,0 |
Задача 2.2. Сохранение и развитие кинематографии, создание условий для доступа к произведениям кинематографии | |||||||
57. | Доля национальных фильмов в общем объеме кинопроката | % | 16,00 | - | 15,30 | 15,60 | 16,00 |
58. | Объем финансовых затрат по задаче 2.2 | тыс. рублей | 2 795 800,0 | 698 950,0 | 1397 900,0 | 2 096 850,0 | 2 795 800,0 |
Программа 2.2.1. Обеспечение производства национальных фильмов, имеющих художественную и культурную значимость | |||||||
59. | Доля дебютных национальных фильмов, получивших государственную поддержку в производстве, в общем количестве национальных фильмов, получивших государственную поддержку | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
60. | Объем финансирования программы 2.2.1 | тыс. рублей | 735 500,0 | 183 875,0 | 367 750,0 | 551 625,0 | 735 500,0 |
Программа 2.2.2. Государственная поддержка производства игровых, неигровых, анимационных фильмов, имеющих социальную значимость | |||||||
61. | Доля вышедших в кинопрокат новых национальных фильмов в общем количестве вышедших в кинопрокат наименований новых фильмов | % | 14,0 | 15,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 |
62. | Объем финансирования программы 2.2.2 | тыс. рублей | 1 714 800,00 | 428 700,0 | 857 400,0 | 1 286 100,0 | 1 714 800,0 |
Программа 2.2.3. Поддержка российского кинопроката и кинофестивалей | |||||||
63. | Доля национальных фильмов в общем объеме кинопроката | % | 16,00 | - | 15,30 | 15,60 | 16,00 |
64. | Количество современных городских кинозалов на 100 тыс. человек городского населения | единиц | 0,60 | - | - | - | 0,6 |
65. | Количество сельских киноустановок на 100 тыс. человек сельского населения | единиц | 0,32 | - | - | - | 0,32 |
66. | Объем финансирования программы 2.2.3 | тыс. рублей | 345 500,0 | 86 375,0 | 172 750,0 | 259 125,0 | 345 500,0 |
Задача 2.3. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция российской культуры в мировое культурное пространство | |||||||
67. | Увеличение количества театрально-концертных мероприятий за счет внутрироссийского межрегионального обмена по сравнению с предыдущим годом | % | 2,5 | - | - | - | 2,5 |
68. | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 2,0 | - | 1,85 | 1,9 | 2,0 |
69. | Доля международной гастрольно-выставочной деятельности в общем объеме гастролей и выставок | % | 12,00 | 11,25 | 11,50 | 11,75 | 12,00 |
70. | Объем финансовых затрат по задаче 2.3 | тыс. рублей | 1 654 549,40 | 413 637,35 | 827 274,70 | 1240 912,05 | 1 654 549,40 |
Программа 2.3.1. Поддержка и развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, в том числе международной | |||||||
71. | Увеличение количества театрально- концертных мероприятий за счет внутрироссийского межрегионального обмена по сравнению с предыдущим годом | % | 2,5 | - | - | " - | 2,5 |
72. | Увеличение количества посещений спектаклей; концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных (в пересчете на 1000 человек), по сравнению с предыдущим годом | % | 5,0 | - | 4,3 | 4,6 | 5,0 |
73. | Рост количества музейных предметов из мировых собраний, представленных российскому зрителю (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
74. | Объем финансирования программы 2.3.1 | тыс. рублей | 219 000,0 | 54 750,0 | 109 500,0 | 164 250,0 | 219 000,0 |
Программа 2.3.2. Сохранение культурного разнообразия на территории России: поддержка традиционных форм народного искусства, самодеятельного художественного творчества | |||||||
75. | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 2,0 | - | 1,85 | 1,9 | 2,0 |
76. | Рост числа национальных программ в общем количестве мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
77. | Объем финансирования программы 2.3.2 | тыс. рублей | 38 400,0 | 9 600,0 | 19 200,0 | 28 800,0 | 38 400,0 |
Программа 2.3.3. Предоставление населению за рубежом возможности ознакомления с российским культурным наследием, историческими традициями национальной культуры и современным культурным продуктом; предоставление российскому населению возможности доступа к мировому культурному наследию и современному культурному продукту | |||||||
78. | Увеличение количества российских культурных акций, проведенных за рубежом, по сравнению с предыдущим годом | % | 1,1 | - | - | - | 1,1 |
79. | Доля международной гастрольно-выставочной деятельности в общем объеме гастролей и выставок | % | 12,00 | 11,25 | 11,50 | 11,75 | 12,00 |
80. | Количество культурных мероприятий, проводимых совместно со странами СНГ и Балтии | единиц | 140 | 20 | 55 | 95 | 140 |
81. | Объем финансирования программы 2.3.3 | тыс. рублей | 887 685,0 | 221 921,25 | 443 842,50 | 665 763,75 | 887 685,00 |
Программа 2.3.4. Патриотическое воспитание граждан | |||||||
82. | Рост количества мероприятий, осуществленных в рамках программы (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 6,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 |
83. | Рост числа участников акций (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
84. | Рост числа участников проектов (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
85. | Обеспеченность изданием БРЭ библиотек России | % | 5,0 | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
86. | Объем финансирования программы 2.3.4 | тыс. рублей | 9 150,0 | 2 287,5 | 4 575,0 | 6 862,5 | 9150,0 |
Приложение 3
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399
Показатели деятельности Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на 2006 год
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | в том числе (нарастающим итогом): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
Цель 1. Обеспечение возможности граждан приобщения к телевизионному и радиовещательному продукту как части культурного наследия страны | |||||||
1. | Количество единиц хранения фондовых материалов | тыс. ед. хранения | 1 471,2 | 1 464, 1 | 1 466, 9 | 1 469, 1 | 1471,2 |
2. | Объем финансирования цели 1 | тыс. рублей | 46 880,1 | 10 896,1 | 22 616,40 | 34 748,20 | 46 880,10 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности и использования фондов телевизионных и радиопрограмм | |||||||
3. | Доля фондовых материалов, переведенных на цифровые носители к объему фонда оригиналов (нарастающим итогом) | % | 0,31 | 0,05 | 0,16 | 0,23 | 0,31 |
4. | Объем финансирования задачи 1.1 | тыс. рублей | 46 880,1 | 10 896,1 | 22 616,40 | 34 748,20 | 46 880,10 |
Программа 1.1.1. Обеспечение телерадиовещательных и телерадиопроизводящих организаций материалами государственного фонда теле- и радиопрограмм | |||||||
5. | Количество единиц хранения фондовых материалов | тыс. ед. хранения | 1 471,2 | 1 464,1 | 1 466, 9 | 1 469, 1 | 1471,2 |
6. | Объем финансирования программы 1.1.1 | тыс. рублей | 46 880,1 | 10 896,1 | 22 616,40 | 34 748,20 | 46 880,10 |
Цель 2. Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства | |||||||
7. | Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом телеканала “Россия” в части, обеспеченной средствами федерального бюджета | % (в среднем за год) | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,6 | 30,0 |
8. | Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом радиоканала “Маяк” в части, обеспеченной средствами федерального бюджета | % (в среднем за год) | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,4 | 64,8 |
9. | Издано книг, брошюр образовательного, научного и культурного назначения (общий тираж на 1000 чел.) | экземпляров | 4818 | 1204 | 2 409,00 | 3 614,00 | 4 818,00 |
10. | Объем финансирования цели 2 | тыс. рублей | 13 239 518,30 | 3 155 764 | 6 507 572,10 | 9 946 656,60 | 13 239 518,30 |
Задача 2.1. Развитие теле- и радиовещания | |||||||
11. | Охват населения тремя телевизионными программами | % | 73,1 | 72,1 | 72,4 | 72,9 | 73,1 |
12. | Охват населения тремя радиопрограммами | % | 33,2 | 32,6 | 32,7 | 32,8 | 33,2 |
13. | Объем финансирования задачи 2.1 | тыс. рублей | 9 631776,50 | 2 275 650 | 4 746 813,00 | 7231318,10 | 9 631 776,50 |
Программа 2.1.1. Обеспечение телерадиоэфира программами государственного телерадиовещания и массового охвата ими аудитории | |||||||
14. | Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом телеканала "Россия, всего | % (в среднем за год) | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
15. | Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом телеканала "Россия" в части, обеспеченной средствами федерального бюджета | % (в среднем за год) | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,6 | 30,0 |
16. | Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом канала "Культура", всего | % (в среднем за год) | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
17. | Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом канала "Культура" в части, обеспеченной средствами федерального бюджета | % (в среднем за год) | 26,2 | 26,2 | 26,1 | 26,0 | 26,3 |
18. | Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом радиоканала "Радио России", всего | % (в среднем за год) | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
19. | Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом радиоканала "Радио России" в части, обеспеченной средствами федерального бюджета | % (в среднем за год) | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,1 | 59,5 |
20. | Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом радиоканалом "Маяк", всего | % (в среднем за год) | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
21. | Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом радиоканалом "Маяк" в части, обеспеченной средствами федерального бюджета | % (в среднем за год) | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,4 | 64,8 |
22. | Объем финансирования программы 2.1.1 | тыс. рублей | 8 696 476,5 | 2 174 987 | 4 348 783,00 | 6 502 788,10 | 8 696 476,50 |
Программа 2.1.2. Развитие материально-технической базы производства программ государственного телерадиовещания (ВГТРК) | |||||||
23. | Оснащение оборудованием государственных телерадиовещательных компаний | % от потребности | 4,2 | 0,2 | 1,5 | 3,0 | 4,2 |
24. | Объем финансирования программы 2.1.2 | тыс. рублей | 275 000,0 | 15 900 | 95 750,00 | 197 800,00 | 275 000,00 |
Программа 2.1.3. Повышение надежности работы сети телерадиовещания Российской Федерации (РТРС) | |||||||
25. | Количество объектов ФГУП “РТРС”, на которых устранены аварийные ситуации | объектов | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 |
26. | Количество построенных, реконструированных и восстановленных объектов ФГУП “РТРС” | объектов | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 |
27. | Количество построенных, реконструированных и восстановленных объектов ФГУП “РТРС”, объектов на которых устранены аварийные ситуации, от потребности | % | 6,5 | 0,3 | 1,00 | 3,10 | 6,50 |
28. | Охват населения одной телевизионной программой | % | 92,6 | 92,53 | 92,56 | 92,57 | 92,6 |
29. | Охват населения двумя телевизионными программами | % | 91,3 | 91,18 | 91,2 | 91,25 | 91,3 |
30. | Охват населения тремя телевизионными программами | % | 73,1 | 72,1 | 72,4 | 72,9 | 73,1 |
31. | Охват населения одной радиопрограммой | % . | 87,6 | 87,1 | 87,25 | 87,5 | 87,6 |
32. | Охват населения двумя радиопрограммами | % | 83 | 81,9 | 82,0 | 82,5 | 83 |
33. | Охват населения тремя радиопрограммами | % | 33,2 | 32,6 | 32,7 | 32,8 | 33,2 |
34. | Снижение износа оборудования (по отношению к уровню 2004 года) | % | - | - | - | - | - |
35. | Уровень качества распространяемого телевизионного сигнала | % | 22 | 21,75 | 21,8 | 21,81 | 22 |
36. | Уровень качества распространяемого радиосигнала | % (в среднем за год) | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
37. | Степень соблюдения социальных стандартов (по нормативам 1996 года) | % | - | - | - | - | - |
38. | Уровень стабильности вещания общероссийских телепрограмм | % | 86 | 85,89 | 85,9 | 85,93 | 86 |
39. | Снижение объема потребляемой электроэнергии | % | - | - | - | - | - |
40. | Время обслуживания оборудования (по отношению к уровню 2002 года) | % | 99 | 99,7 | 99,65 | 99,3 | 99 |
41. | Объем финансирования программы 2.1.3 | тыс. рублей | 435 000,0 | 71 940,0 | 204 500,00 | 355 100,00 | 435 000,00 |
Программа 2.1.4. Создание и восстановление телерадиовещания на территории Чеченской Республики. | |||||||
42. | Объем финансирования программы 2.1.4 | тыс. рублей | 225 300,0 | 12 823,0 | 97 780,00 | 175 630,00 | 225 300,00 |
Задача 2.2. Развитие печатных средств массовой информации | |||||||
43. | Издано журналов и других периодических изданий (годовой тираж) на 1000 человек населения | экземпляров | 13 000 | 2158 | 5249,7 | 8900 | 13 000 |
44. | Издано газет (годовой тираж) на 1000 человек населения | экземпляров | 58 000 | 10 098 | 21 167 | 35 300 | 58 000 |
45. | Удельный вес изданий, представленных на тематические выставки детской книги, в общем годовом выпуске детской литературы | % | 10 | - | - | 10 | 10 |
46. | Объем финансирования задачи 2.2 | тыс. рублей | 743 741,6 | 178 132,4 | 349 528,10 | 564 223,30 | 743 741,60 |
Программа 2.2.1. Обеспечение для населения доступности информации, получаемой через печатные издания во всех регионах страны | |||||||
47. | Количество названий субсидированных периодических печатных изданий | единиц | 650 | 12 | 95 | 210 | 650 |
48. | Издано журналов и других периодических изданий (годовой тираж) на 1000 человек населения | экземпляров | 13 000 | 2158 | 5249,7 | 8900 | 13 000 |
49. | Издано газет (годовой тираж) на 1000 человек населения | экземпляров | 58 000 | 10 098 | 21 167 | 35 300 | 58 000 |
50. | Годовой тираж “Российской газеты” формата 4А2 | тыс. экземпляров | 316 976 | 72 298,0 | 160 664,00 | 236 606,00 | 316 976,00 |
51. | Годовой тираж журнала “Родина” в 5-ти листном исчислении | тыс. экземпляров | 461,8 | 109,6 | 239,10 | 349,80 | 461,80 |
52. | Количество обработанных обязательных экземпляров печатных изданий | тыс. единиц | 6,0 | 1,325 | 3,050 | 4,350 | 6,0 |
53. | Объем финансирования программы 2.2.1 | тыс. рублей | 515 898,4 | 127 189,2 | 254 484,90 | 377 780,10 | 515 898,40 |
Программа 2.2.2. Трансформация книжного рынка в сторону усиления его интеллектуальной, нравственной, культурной составляющих, формирование позитивного имиджа России и усиление ее присутствия за рубежом (Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 годы)") | |||||||
54. | Издано книг, брошюр образовательного, научного, культурного назначения (общий тираж на 1000 человек населения) | экземпляров | 4818 | 1 204,0 | 2 409,00 | 3 614,00 | 4 818,00 |
55. | Объем финансирования программы 2.2.2 | тыс. рублей | 90 000,0 | 22 500,0 | 45 000,00 | 67 500,00 | 90 000,00 |
Программа 2.2.3. Поддержка чтения и национальной книги как способ повышения культурного потенциала наций | |||||||
56. | Доля регионов, участвующих в фотоконкурсе, в общем числе регионов РФ | % | 5 | - | : | 5 | 5 |
57. | Общий тираж плакатов, посвященных детскому чтению | тыс. экземпляров | 10 | - | - | - | 10 |
58. | Удельный вес изданий, представленных на тематические выставки детской книги, в общем годовом выпуске детской литературы | % | 10 | - | - | 10 | 10 |
59. | Количество мероприятий, осуществленных в рамках “Дней российской литературы” | единиц | 10 | - | 5 | 10 | 10 |
60. | Объем финансирования программы 2.2.3 | тыс. рублей | 63 143,20 | 24 743,20 | 39343,2 | 58943,2 | 63143,2 |
Программа 2.2.4. Создание и восстановление полиграфической базы на территории Чеченской Республики. | |||||||
61. | Объем финансирования программы 2.2.4 | тыс. рублей | 74 700,0 | 3 700,0 | 10 700,00 | 60 000,00 | 74 700,00 |
Задачи 2.3. Поддержка и развитие российских информационных агентств | |||||||
62. | Цитируемость в средствах массовой информации | единиц (сообщений) | 11700 | 2 800,0 | 5 725,00 | 8 725,00 | 11 700,00 |
63. | Объем финансирования задачи 2.3 | тыс. рублей | 1 246 933,6 | 311733,2 | 623 466,40 | 935 199,60 | 1 246 933,60 |
Программа 2.3.1. Организация информационно-пропагандистского сопровождения внешней и внутренней политики Российской Федерации в рамках единого информационного пространства России и участия в международном информационном обмене (РИА “Новости”) | |||||||
64. | Количество посещений Интернет - ресурсов Агентства | тыс. единиц | 16 530 | 4 132,5 | 8 265,00 | 12 397,50 | 16 530,00 |
65. | Цитируемость в средствах массовой информации | единиц (сообщений) | 11700 | 2 800,0 | 5 725,00 | 8 725,00 | 11 700,00 |
66. | Количество информационно-пропагандистских мероприятий | единиц | 240 | 60 | 120 | 180 | 240 |
67. | Объем финансирования программы 2.3.1 | тыс. рублей | 620 201,8 | 155 050,3 | 310 100,5 | 465 150,8 | 620 201,8 |
Программа 2.3.2. Повышение информированности населения Российской Федерации о событиях в России и за рубежом | |||||||
68. | Доля сообщений ИТАР-ТАСС в Российском информационном рынке | % (в среднем за год) | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
69. | Рейтинг ИТАР-ТАСС среди российских и зарубежных агентств-конкурентов | % (в среднем за год) | 26,1 | 23,6 | 25,0 | 27,8 | 27,8 |
70. | Объем финансирования программы 2.3.2 | тыс. рублей | 626 731,8 | 156 682,9 | 313 365,9 | 470 048,8 | 626 731,8 |
Задача 2.4 Создание условий для повышения информированности населения зарубежных стран о событиях в России | |||||||
71. | Средняя стоимость 1 часа радиовещания в сутки | тыс.рублей | 33,1 | 32,6 | 32,6 | 34,7 | 32,5 |
72. | Объем финансирования задачи 2.4 | тыс. рублей | 1 617 066,6 | 390 248,0 | 787 764,6 | 1215 915,6 | 1617 066,6 |
Программа 2.4.1. Обеспечение информационного присутствия Российской Федерации в странах ближнего и дальнего зарубежья и развития направленного радиовещания и Интернет-вещания на мировую аудиторию | |||||||
73. | Средний объем радиовещания | час. | 133,8 | 133,1 | 134 | 134 | 134 |
74. | Средняя стоимость 1 часа радиовещания в сутки | тыс. руб. | 33,1 | 32,6 | 32,6 | 34,7 | 32,5 |
75. | Объем финансирования программы 2.4.1 | тыс. рублей | 1 617 066,6 | 390 248,0 | 787 764,6 | 1215 915,6 | 1617 066,6 |
Приложение 4
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399
Показатели деятельности Федерального архивного агентства на 2006 год
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | в том числе (нарастающим итогом): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
Цель 1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства | |||||||
1. | Доля документов федеральных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение | % | 24 | 18,8 | 20,5 | 22,3 | 24,0 |
2. | Объем финансирования цели 1 | тыс. рублей | 1 021 770,8 | 255 442,7 | 510 885,4 | 766 328,1 | 1 021 770,8 |
Задача 1.1 Создание условий для вечного сохранения и развития информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия | |||||||
3. | Доля фондов федеральных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации | % | 63,0 | 55,5 | 58,0 | 60,5 | 63,0 |
4. | Число случаев утраты документов в федеральных архивах | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ежегодное обновление основных средств федеральных архивов | % | 5,9 | 1,5 | 3,0 | 4,4 | 5,9 |
6. | Доля принятых в федеральные архивы документов от общего объема документации, подлежащей приему | % | 16 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
7. | Объем финансирования задачи 1.1 | тыс. рублей | 904 900,0 | 226 225,0 | 452 450,0 | 678 675,0 | 904 900,0 |
Программа 1.1.1. Снижение угроз утраты архивных документов федеральной собственности и/или содержащейся в них информации | |||||||
8. | Доля отреставрированных уникальных и особо ценных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов этой категории | % | 1,0 | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 1,0 |
9. | Доля особо ценных документов федеральной собственности, имеющих страховые копии | % | 40,4 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
10. | Количество аварий и других чрезвычайных ситуаций на архивных объектах федеральной собственности | % | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
11. | Доля металлических стеллажей в общей протяженности архивных полок федеральных архивов | % | 60,0 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,0 |
12. | Объем финансирования программы 1.1.1 | тыс. рублей | 251 700,0 | 62 925,0 | 125 850,0 | 188 775,0 | 251 700,0 |
Программа 1.1.2. Обеспечение качественного комплектования федеральных архивов и сохранности хранящихся в них архивных фондов | |||||||
13. | Обеспеченность архивных объектов федеральной собственности нормативным количеством сотрудников вневедомственной милицейской и пожарной охраны | % | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
14. | Доля выполненных в течение года ремонтных работ на объектах архивной инфраструктуры федеральной собственности от требуемого объема | % | 70,0 | 17,5 | 35,0 | 52,5 | 70,0 |
15. | Степень загруженности хранилищ федеральных архивов | % | 99,0 | 99,4 | 99,3 | 99,1 | 99,0 |
16. | Доля документов постоянного срока хранения архивов организаций - источников комплектования, подготовленных к передаче в федеральные архивы | % | 70,0 | 65,9 | 67,3 | 68,6 | 70,0 |
17. | Доля описей федеральных архивов, имеющих нормативный комплект | % | 57,6 | 56,9 | 57,1 | 57,4 | 57,6 |
18. | Объем финансирования программы 1.1.2 | тыс. рублей | 298 100,0 | 74 525,0 | 149 050,0 | 223 575,0 | 298 100,0 |
Программа 1.1.3. Организация перемещения РГИА и РГАВМФ в новые здания | |||||||
19. | Доля документов РГИА, подготовленных к перемещению | % | 100 | 35,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
20. | Доля подлежащих перемещению документов РГАВМФ, подготовленных к переезду | % | 50 | - | 15,0 | 30,0 | 50,0 |
21. | Доля перемещенных документов РГИА | % | 100 | 20,0 | 45,0 | 80,0 | 100,0 |
22. | Доля перемещенных документов РГАВМФ | % | - | - | - | - | - |
23. | Объем финансирования программы 1.1.3 | тыс. рублей | 392 000,0 | 10 000,0 | 210 000,0 | 310 000,0 | 392 000,0 |
Программа 1.1.4. Укрепление пожарной безопасности федеральных государственных архивов | |||||||
24. | Объем финансирования программы 1.1.4 | тыс. рублей | 10 100,0 | 2 525,0 | 5 050,0 | 7 57.5,0 | 10 100,0 |
Задача 1.2 Удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации | |||||||
25. | Доля запросов социально-правового характера, исполненных в установленные законом сроки | % | 85,0 | 81,7 | 82,8 | 83,9 | 85,0 |
26. | Доля документов федеральных архивов, находящихся па закрытом хранении | % | 3,55 | 3,57 | 3,56 | 3,56 | 3,55 |
27. | Доля пользователей читальными залами федеральных архивов, получивших дела в установленные сроки | % | 97,0 | 94,8 | 95,5 | 96,3 | 97,0 |
28. | Доля федеральных архивов, имеющих электронные версии справочников о составе и содержании хранящихся в них документов | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
29. | Объем финансирования задачи 1.2 | тыс. рублей | 112 800,0 | 28 200,0 | 56 400,0 | 84 600,0 | 112 800,0 |
Программа 1.2.1. Совершенствование системы использования ретроспективной архивной информации | |||||||
30. | Прирост посещаемости web-сайта “Архивы России” и web-сайтов федеральных архивов (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
31. | Доля оцифрованных описей федеральных архивов | % | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
32. | Объем финансирования программы 1.2.1 | тыс. рублей | 14 100,0 | 3 525,0 | 7 050,0 | 10 575,0 | 14 100,0 |
Программа 1.2.2. Организация оказания информационных услуг на основе документов Архивного фонда Российской Федерации | |||||||
33. | Динамика ежегодного прироста числа пользователей архивной информации (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 22,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 |
34. | Доля запросов органов государственной власти и местного самоуправления, исполненных с положительным результатом | % | 85,0 | 84,6 | 84,8 | 84,9 | 85,0 |
35. | Объем финансирования программы 1.2.2 | тыс. рублей | 98 700,0 | 24 675,0 | 49 350,0 | 74 025,0 | 98 700,0 |
Приложение 5
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399
Показатели деятельности Государственного академического Большого театра России на 2006 год
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | в том числе (нарастающим итогом): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
Цель 1 Сохранение и развитие общемировых и национальных культурных ценностей, приобщение к ним зрительской аудитории в России и за рубежом | |||||||
1. | Доля социально и культурно значимых мероприятий Большого театра | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2. | Объем финансирования цели 1 | тыс. рублей | 1 396 581,1 | 351 286,9 | 773 818,3 | 1 049 897,0 | 1 396 581,1 |
Задача 1.1 Сохранение и приумножение культурного наследия Большого театра, как главного музыкального театра страны, и обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | |||||||
3. | Заполняемость залов на мероприятиях Большого театра | % | 87,2 | 81,4 | 84,3 | 85,7 | 87,2 |
4. | Количество репертуарных единиц (наименований) Большого театра в годовом исчислении | единиц | 47,0 | 30,0 | 36,0 | 40,0 | 47,0 |
5. | Объем финансирования задачи 1.1 | тыс. рублей | 1396 581,1 | 351 286,9 | 773 818,3 | 1 049 547,7 | 1 396 581,1 |
Программа 1.1.1. Сохранение творческого и материального наследия Большого театра, имеющего важное историко-культурное значение и создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям | |||||||
6. | Количество спектаклей текущего репертуара | единиц | 268 | 85,0 | 137,0 | 182,0 | 268,0 |
7. | Количество зрителей, приобщенных к высокохудожественному классическому наследию Большого театра | тыс. человек | 221,2 | 71,0 | 115,7 | 151,0 | 221,2 |
8. | Объем финансирования программы 1.1.1 | тыс. рублей | 1277 981,1 | 326 410,5 | 706 879,6 | 956 032,7 | 1277 981,1 |
Программа 1.1.2. Создание и показ новых произведений музыкально-драматического и хореографического искусства | |||||||
9. | Доля новых постановок в общем количестве постановок текущего репертуара (репертуарных единиц) | % | 10,6 | 6,7 | 8,3 | 10,0 | 10,6 |
10. | Объем финансирования программы 1.1.2 | тыс. рублей | 118 600,0 | 23 980,0 | 52 290,6 | 94 998,0 | 118 600,0 |
Приложение 6
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399
Показатели деятельности Государственного Эрмитажа на 2006 год
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | в том числе (нарастающим итогом): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
Цель 1 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям Государственного Эрмитажа | |||||||
1. | Удельный вес посетителей музея от общей численности населения Санкт-Петербурга (по результатам переписи 2002 г. - 4.7 млн.чел.) | % | 53,2 | 9,6 | 25,3 | 43,5 | 53,2 |
2. | Количество посещений музея на 1000 чел. населения Санкт-Петербурга (по результатам переписи 2002 г. - 4,7 млн. чел.) | единиц | 531,9 | 96,3 | 253,1 | 435,1 | 531,9 |
3. | Статистика посещаемости Интернет портала Государственного Эрмитажа (число посещений) | единиц | 2 500,00 | 625,0 | 1 250,0 | 1 875,0 | 2 500,0 |
4. | Объем финансирования цели 1 | тыс. рублей | 1 038 856,0 | 294 636,8 | 642 063,7 | 887 253,3 | 1 038 856,0 |
Задача 1.1 Сохранение и приумножение культурных ценностей Государственного Эрмитажа, а также обеспечение условий для их доступности и популяризации | |||||||
5. | Удельный вес сохраненных в результате реставрации предметов искусства от состоящих на учете | % | 0,10 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,10 |
6. | Удельный вес прироста количества приобретенных экспонатов от общего количества предметов искусства, состоящих на учете (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 0,02 | 0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 |
7. | Доля дней в году, открытых для посещения Государственного Эрмитажа | % | 85,2 | 20,8 | 41,9 | 63,5 | 85,2 |
8. | Удельный вес выставок вне музея в России и за рубежом в общем числе выставок, проводимых с участием Государственного Эрмитажа | % | 70,6 | 17,6 | 35,2 | 52,8 | 70,6 |
9. | Объем финансирования задачи 1.1 | тыс. рублей | 1 038 856,0 | 294 636,8 | 642 063,7 | 887 253,3 | 1 038 856,0 |
Программа 1.1.1. Строительство комплекса Фондохранилища | |||||||
10. | Объем финансирования программы 1.1.1 | тыс. рублей | 250 000,00 | 125 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,0 |
Программа 1.1.2. Обеспечение сохранения музейных фондов и архитектурно-исторического комплекса зданий Государственного Эрмитажа. Обеспечение доступности, пополнения и популяризации музейных фондов, организация и проведение музейной научно-исследовательской работы | |||||||
11. | Удельный вес экспозиционно-выставочных площадей (от общей площади помещений) | % | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
12. | Удельный вес слушателей лекций от общей численности населения Санкт-Петербурга (по результатам переписи 2002 г. - 4,7 млн. чел.) | % | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
13. | Удельный вес площадей под хранение фондов (от общей площади помещений) | % | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
14. | Удельный вес экспонатов, выставляемых на временных выставках, от общего числа экспонатов музея | % | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,3 |
15. | Объем финансирования программы 1.1.2 | тыс. рублей | 788 856,00 | 169 636,8 | 392 063,7 | 637 253,3 | 788 856,0 |
Приложение 7
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399
Показатели деятельности Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации на 2006 год
N п/п | Наименование показателя | Единица измерении | Значение показателя | в том числе (нарастающим итогом): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
Цель 1 Обеспечение сохранности и пополнения фондов фильмовых материалов Госфильмофонда России | |||||||
1. | Доля кинопродукции (кинопленка), находящейся в удовлетворительном состоянии, в общем объеме государственного фильмофонда | % | 91,4 | 89,8 | 90,4 | 90,9 | 91,4 |
2. | Объем финансирования цели 1 | тыс. рублей | 310 685,5 | 77 671,4 | 155 342,8 | 233 014,1 | 310 685,5 |
Задача 1.1 Сохранение и пополнение фондов фильмовых материалов Госфильмофонда России | |||||||
3. | Доля отреставрированной кинопродукции государственного фильмофонда РФ в общем объеме государственного фильмофонда, требующего реставрации | % | 8,6 | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 8,6 |
4. | Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, охваченной резервным копированием | % | 36,3 | 13,4 | 21,0 | 28,7 | 36,3 |
5. | Интенсивность пополнения государственного фильмофонда РФ (по отношению к годовому объему аудиовизуальной продукции) | % | 93,4 | 91,6 | 92,2 | 92,8 | 93,4 |
6. | Объем финансирования задачи 1.1 | тыс. рублей | 210 685,5 | 52 671,4 | 105 342,8 | 158 014,1 | 210 685,5 |
Программа 1.1.1. Сохранение и пополнение фондов фильмовых материалов Госфильмофонда России | |||||||
7. | Доля кинопродукции, находящейся в удовлетворительном состоянии, от общего объема государственного фильмофонда | % | 91,4 | 89,8 | 90,4 | 90,9 | 91,4 |
8. | Доля отреставрированной кинопродукции государственного фильмофонда РФ от общего объема государственного фильмофонда, требующего реставрации | % | 12,1 | 8,7 | 9,9 | 11,0 | 12,1 |
9. | Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, охваченной резервным копированием | % | 15,4 | 8,1 | 10,6 | 13,0 | 15,4 |
10. | Доля кинопродукции, хранящейся в соответствии с государственными стандартами, от общего объема государственного фильмофонда РФ | % | 94,0 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 |
11. | Объем финансирования программы 1.1.1 | тыс. рублей | 74 100,0 | 18 525,0 | 37 050,0 | 55 575,0 | 74 100,0 |
Задача 1.2 Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации | |||||||
12. | Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, хранящейся в соответствии с государственными стандартами, в общем объеме государственного фильмофонда РФ | % | 94,0 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 |
13. | Объем финансирования задачи 1.2 | тыс. рублей | 100 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 75 000,0 | 100 000,0 |
Программа 1.2.1. Строительство объектов Госфильмофонда России | |||||||
14. | Доля завершенного строительства объектов Госфильмофонда России | % | 57,8 | 51,7 | 53,7 | 55,8 | 57,8 |
15. | Объем финансирования программы 1.2.1 | тыс. рублей | 100 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 75 000,0 | 100 000,0 |
Приложение 8
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399
ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ______ - ______ 2006 ГОДА
Квартальная
Цели, задачи, программы, непрограммная деятельность Службы / Агентства / Учреждения | Показатели | Единица измерения | Значения показателей | Отклонения фактических значений от плановых | Причины отклонений | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт | единиц | % | ||||
Приложение 9
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399
ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ______ - ______ 2006 ГОДА
Квартальная
Цели, задачи, программы, непрограммная деятельность Службы / Агентства / Учреждения | Объем финансирования, тыс. рублей | Отклонения фактических значений от плановых | Причины отклонений | ||
---|---|---|---|---|---|
в соответствии с ЛБО | фактические расходы | тыс. рублей | % | ||
" | |||||
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 17 августа 2006 г. N 399 «Об утверждении показателей деятельности подведомственных Минкультуры России федеральных служб и агентств на 2006 г.»
Текст приказа официально опубликован не был