Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 17 августа 2006 г. № 399 «Об утверждении показателей деятельности подведомственных Минкультуры России федеральных служб и агентств на 2006 г.»

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 17 августа 2006 г. № 399 «Об утверждении показателей деятельности подведомственных Минкультуры России федеральных служб и агентств на 2006 г.»

Справка

В целях обеспечения реализации в 2006 году основных показателей деятельности Минкультуры России как субъекта бюджетного планирования, утвержденных в соответствии с Докладом “О результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации в период 2006 - 2008 гг.”, приказываю:

1. Утвердить показатели деятельности подведомственных Минкультуры России федеральных службы и агентств в 2006 году в соответствии с Приложениями 1 - 7 к настоящему Приказу.

2. Утвердить форму отчета о выполнении показателей деятельности и форму отчета о выполнении. финансовых показателей в соответствии с Приложениями 8 и 9 к настоящему Приказу.

3. Установить следующие сроки предоставления в Минкультуры России отчетов о выполнении показателей деятельности и отчетов о выполнении финансовых показателей:

- отчет за 6 и 9 месяцев 2006 года - 1 августа и 1 ноября 2006 года, соответственно;

- отчет за 2006 год - до 1 марта 2007 года.

4. Подведомственным федеральной службе, федеральным агентствам и особо значимым федеральным учреждениям одновременно с представлением в Минфин России бюджетной отчетности представлять в Минкультуры России копию пояснительной записки к указанной отчетности, а также копии форм N 2, N 3, N 0503162, N 0503165.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра Амунца Д.М.

Министр А.С. Соколов

Приложение 1
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399

Показатели деятельности Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия на 2006 год

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя в том числе (нарастающим итогом):
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Цель. Сохранение и приумножение культурных ценностей и объектов культурного наследия народов России как основы культурной идентификации и единства российского общества, создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и развития культурного и духовного потенциала нации
1. Объем финансирования цели тыс. рублей   134 655,0 33 663,7 67 327,4 100 991,1 134 655,0
Задача 1. Обеспечение соблюдения законодательства для сохранения культурного и исторического наследия
    Объем финансирования задачи 1 тыс. рублей 53 800,0 13 450,0 26 900,0 40 350,0 53 800,0
Программа 1.1. Контроль за соблюдением законодательства РФ в области охраны объектов культурного наследия
2. Количество проверок объектов культурного наследия, проведенных Службой на предмет соблюдения законодательства об охране культурного наследия единиц 500 125 250 375 500
3. Количество проектов и градостроительных регламентов, рассмотрение которых превысило установленные законом сроки единиц 0 0 0 0 0
4. Объем финансирования программы 1.1 тыс. рублей 30 900,0 7 725,0 15 450,0 23 175,0 30 900,0
Программа 1.2. Контроль за соблюдением законодательства РФ при вывозе из РФ и ввозе на ее территорию культурных ценностей, в отношении культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ
5. Количество свидетельств на право вывоза (временного вывоза) выдача которых превысила установленные законом сроки единиц 0 0 0 0 0
6. Объем финансирования программы 1.2 тыс. рублей 22 906,6 5 726,65 11453,30 17 179,95 22 906,60
Задача 2. Создание условий для равноправного и независимого существования средств массовой информации, противодействие использования СМИ для осуществления противоправных действий
7. Объем финансирования задачи 2 тыс. рублей 80 900,0 20 225,0 40 450,0 60 675,0 80 900,0
Программа 2.1. Контроль за соблюдением законодательства РФ в деятельности теле- и радиовещания и при воспроизведении аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей при воспроизведении (изготовлении) экземпляров
8. Количество проверок электронных СМИ и лицензиатов на соблюдение законодательства РФ и лицензионных требований и условий единиц 1000 250 500 750 1 000
9. Количество свидетельств о регистрации электронных СМИ, лицензий на телерадиовещание, разрешений на осуществление деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей, выдача которых превысила установленные законом сроки единиц 0 0 0 0 0
10. Объем финансирования программы 2.1 тыс. рублей 53 897,8 13 474,45 26 948,90 40 423,35 53 897,80
Программа 2.2. Контроль за соблюдением законодательства РФ в деятельности печатных средств массовой информации
11. Количество проверок печатных СМИ на соблюдение законодательства РФ и лицензионных требований и условий единиц 3 400 850 1 700 2 550 3 400
12. Количество зарегистрированных печатных СМИ, регистрация которых превысила установленные законом сроки единиц 0                
13. Объем финансирования программы 2.2 тыс. рублей 26 979,4 6 744,85 13 489,70 20 234,55 26 979,40

Приложение 2
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399

Показатели деятельности Федерального агентства по культуре и кинематографии на 2006 год

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя в том числе (нарастающим итогом):
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
1. Среднее число посещений музеев на 1000 человек населения единиц 501 495 497 499 501
2. Среднее число обращений в библиотеки на 1000 человек населения единиц 3 333 3 305 3 314 3 323 3 333
3. Объем финансирования цели 1 тыс. рублей 11 271 250,0 2 817 812,5 5 635 625,0 8 453 437,5 11 271 250,0
Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия
4. Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых), в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации % 5,5 0,0 0,0 5.2 5,5
5. Доля отреставрированных музейных предметов, библиотечных фондов в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации % 2,0 0,0 0,0 1,9 2,0
6. Объем финансирования задачи 1.1 тыс. рублей 9 356 300,0 2 339 075,0 4 678 150,0 7 017 225,0 9 356 300,0
Программа 1.1.1. Учет, ведение Единого государственного реестра объектов культурного наследия, мониторинг состояния сохранности и использования памятников истории и культуры
7. Доля взятых под федеральную охрану объектов культурного наследия в общем количестве охраняемых памятников % 26 26 26 26 26
8. Доля объектов культурного наследия федерального значения, прошедших техническую паспортизацию % 10,00 6,25 7,50 8,75 10,00
9. Доля объектов, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого реестра объектов культурного наследия % 5,0 1,5 2,0 3,5 5,0
10. Объем финансирования программы 1.1.1 тыс. рублей  20 000,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0 20 000,0
Программа 1.1.2. Изучение и популяризация памятников истории и культуры, музейных предметов и музейных коллекций
11. Прирост объектов культурного наследия, включенных в популяризаторские программы (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 4,00 3,25 3,50 3,75 4,00
12. Рост числа новых экспозиций и целевых просветительских программ в общем количестве мероприятий музеев (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 3 3 3 3 3
13. Объем финансирования программы 1.1.2 тыс. рублей 39 800,0 9 950,0 19 900,0 29 850,0 39 800,0
Программа 1.1.3. Сохранение, пополнение и эффективное использование Музейного фонда Российской Федерации
14. Количество музейных предметов, включенных в Государственную часть Музейного фонда тыс. ед. 49 000 48 625 48 750 48 875 49 000
15. Рост числа записей в электронной базе данных Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 30 23 25 28 30
16. Объем финансирования программы 1.1.3 тыс. рублей 87 000,00 21 750,00 43 500,00 62 250,00 87 000,00
Программа 1.1.4. Реставрация памятников истории и культуры, музейных предметов и музейных коллекций, реставрация и консервация библиотечных фондов
17. Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых), в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации % 5,5 0,0 0,0 5,2 5,5
18. Доля отреставрированных музейных предметов, библиотечных фондов в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации % 2,0 0, 0,0 1,9 2,0
19. Объем финансирования программы 1.1.4 тыс. рублей 575 800,0 143 950,0 287 900,0 431850,0 575 800,0
Программа 1.1.5. Обеспечение безопасности музеев и библиотек
20. Доля музеев и библиотек, оснащенных современными системами обеспечения безопасности % 13,00 12,25 12,50 12,75 13,00
21. Объем финансирования программы 1.1.5 тыс. рублей 17 100,00 4 275,00 8 550,00 12 825,00 17 100,00
Программа 1.1.6. Обеспечение деятельности федеральных учреждений культуры
22. Динамика бюджетных затрат в расчете на одного посетителя руб. 149,7 149,7 149,7 149,7 149,7
23. Объем финансирования программы 1.1.6 тыс. рублей 5 986 300,0 1 496 575,0 2 993 150,0 4 489 725,0 5 986 300,0
Программа 1.1.7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
24. Объем финансирования программы 1.1.7 тыс. рублей 1450 000,0 362 500,0 725 000,0 1 087 500,0 1 450 000,0
Задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа граждан России к информации и знаниям
25. Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек % 10,00 7,75 8,50 9,25 10,00
26. Объем финансовых затрат по задаче 1.2 тыс. рублей 1 896 550,0 474 137,5 948 275,0 1422 412,5 1 896 550,0
Программа 1.2.1. Информатизация деятельности библиотек
27. Прирост объема собственных электронных баз данных, созданных в библиотеках (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
28. Прирост числа библиотек, имеющих доступ в Интернет (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
29. Увеличение количества электронных документов в Национальной электронной библиотеке (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 1,4 - 1,2 1,3 1,4
30. Рост количества организаций и учреждений использующих автоматизированные учетно-поисковые системы (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)   % 10,0 11,5 11,0 10,5 10,0
31. Рост количества организаций и учреждений предоставляющих доступ к своим информационным ресурсам с использованием сети Интернет (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
32. Объем финансирования программы 1.2.1 тыс. рублей 38 000,0 9 500,0 19 000,0 28 500,0 38 000,0
Программа 1.2.2. Комплексный проект “Модельные сельские библиотеки”
33. Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек % 10,00 7,75 8,50 9,25 10,00
34. Объем финансирования программы 1.2.2 тыс. рублей 14 000,0 3 500,0 7 000,0 10 500,0 14 000,0
Программа 1.2.3. Обеспечение деятельности библиотек и пополнение библиотечных фондов
35. Доля специализированных изданий (для слепых) в общем количестве приобретенных книг для библиотечных фондов % 5,00 4,25 4,50 4,75 5,00
36. Прирост объемов библиотечных фондов (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
37. Динамика бюджетных затрат на содержание библиотек в расчете на одного посетителя руб. 16 16 16 16 16
38. Объем финансирования программы 1.2.3 тыс. рублей 1 840 900,0 460 225,0 920 450,0 1 380 675,0 1 840 900,0
Программа 1.2.4. Культурная составляющая ФЦП “Дети России”
39. Объем финансирования программы 1.2.4 тыс. рублей 3 650,0 912,5 1 825,0 2 737,5 3 650,0
Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
40. Число учащихся детских школ искусств на 1000 детей человек 43,5 43,2 43,3 43,4 43,5
41. Объем финансовых затрат по цели 2 тыс. рублей 20 669 149,40 5 167 287,35 10 334 574,70 15 501 862,05 20 669 149,40
Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала нации
42. Доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре организаций исполнительских искусств % 17,0 - 16,6 16,8 17,0
43. Доля новых постановок в общем количестве постановок текущего репертуара (репертуарных единиц) Государственного академического Большого театра % 9,09 14,50 12,70 10,90 9,10
44. Объем финансовых затрат по задаче 2.1 тыс. рублей 15 643 900,0 3 910 975,0 7 821 950,0 11 732 925,0 15 643 900,0
Программа 2.1.1. Поддержка современного искусства
45. Доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре организаций исполнительских искусств % 17,0 - 16,6 16,8 17,0
46. Объем финансирования программы 2.1.1 тыс. рублей 77 000,0 19 250,0 38 500,0 57 750,0 77 000,0
Программа 2.1.2. Гранты деятелям искусства, ведущим театральным, музыкальным и народным коллективам
47. Объем финансирования программы 2.1.2 тыс. рублей 1 179 100,0 294 775,0 589 550,0 884 325,0 1 179 100,0
Программа 2.1.3. Подготовка творческих кадров отрасли, поддержка молодых дарований
48. Прирост числа участников мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
49. Объем финансирования программы 2.1.3 тыс. рублей 31 000,0 7 750,0 15 500,0 23 250,0 31000,0
Программа 2.1.4. Поддержка научных исследований в сфере культуры
50. Рост числа опубликованных научных трудов (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 0,20 0,13 0,15 0,18 0,20
51. Темп прироста количества внедренных научных разработок в кинематографии при государственной поддержке (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % -28,6 -85,7 -71,4 -57,1 -28,6
52. Объем финансирования программы 2.1.4 тыс. рублей 40 000,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0
Программа 2.1.5. Обеспечение деятельности федеральных учреждений искусства, науки и образования
53. Средний объем бюджетных средств, выделяемых на содержание одного учреждения млн. руб./ед. 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1
54. Объем финансирования программы 2.1.5 тыс. рублей 7 152 400,0 1 788 125,0 3 576 250,0 5 364 375,0 7 152 400,0
Программа 2.1.6. Укрепление материально-технической базы учреждений искусства, профессионального художественного образования
55. Доля обновленного специального оборудования % 15,00 14,25 14,50 14,75 15,00
56. Объем финансирования программы 2.1.6 тыс. рублей 7 164 700,0 1 791 175,0 3 582 350,0 5 373 525,0 7 164 700,0
Задача 2.2. Сохранение и развитие кинематографии, создание условий для доступа к произведениям кинематографии
57. Доля национальных фильмов в общем объеме кинопроката % 16,00 - 15,30 15,60 16,00
58. Объем финансовых затрат по задаче 2.2 тыс. рублей 2 795 800,0 698 950,0 1397 900,0 2 096 850,0 2 795 800,0
Программа 2.2.1. Обеспечение производства национальных фильмов, имеющих художественную и культурную значимость
59. Доля дебютных национальных фильмов, получивших государственную поддержку в производстве, в общем количестве национальных фильмов, получивших государственную поддержку % 50 50 50 50 50
60. Объем финансирования программы 2.2.1 тыс. рублей 735 500,0 183 875,0 367 750,0 551 625,0 735 500,0
Программа 2.2.2. Государственная поддержка производства игровых, неигровых, анимационных фильмов, имеющих социальную значимость
61. Доля вышедших в кинопрокат новых национальных фильмов в общем количестве вышедших в кинопрокат наименований новых фильмов % 14,0 15,5 13,0 13,5 14,0
62. Объем финансирования программы 2.2.2 тыс. рублей 1 714 800,00 428 700,0 857 400,0 1 286 100,0 1 714 800,0
Программа 2.2.3. Поддержка российского кинопроката и кинофестивалей
63. Доля национальных фильмов в общем объеме кинопроката % 16,00 - 15,30 15,60 16,00
64. Количество современных городских кинозалов на 100 тыс. человек городского населения единиц 0,60 - - - 0,6
65. Количество сельских киноустановок на 100 тыс. человек сельского населения единиц 0,32 - - - 0,32
66. Объем финансирования программы 2.2.3 тыс. рублей 345 500,0 86 375,0 172 750,0 259 125,0 345 500,0
Задача 2.3. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция российской культуры в мировое культурное пространство
67. Увеличение количества театрально-концертных мероприятий за счет внутрироссийского межрегионального обмена по сравнению с предыдущим годом % 2,5 - - - 2,5
68. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом % 2,0 - 1,85 1,9 2,0
69. Доля международной гастрольно-выставочной деятельности в общем объеме гастролей и выставок % 12,00 11,25 11,50 11,75 12,00
70. Объем финансовых затрат по задаче 2.3 тыс. рублей 1 654 549,40 413 637,35 827 274,70 1240 912,05 1 654 549,40
Программа 2.3.1. Поддержка и развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, в том числе международной
71. Увеличение количества театрально- концертных мероприятий за счет внутрироссийского межрегионального обмена по сравнению с предыдущим годом % 2,5 - - " - 2,5
72. Увеличение количества посещений спектаклей; концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных (в пересчете на 1000 человек), по сравнению с предыдущим годом % 5,0 - 4,3 4,6 5,0
73. Рост количества музейных предметов из мировых собраний, представленных российскому зрителю (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 5,0 3,5 4,0 4,5 5,0
74. Объем финансирования программы 2.3.1 тыс. рублей 219 000,0 54 750,0 109 500,0 164 250,0 219 000,0
Программа 2.3.2. Сохранение культурного разнообразия на территории России: поддержка традиционных форм народного искусства, самодеятельного художественного творчества
75. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом % 2,0 - 1,85 1,9 2,0
76. Рост числа национальных программ в общем количестве мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
77. Объем финансирования программы 2.3.2 тыс. рублей 38 400,0 9 600,0 19 200,0 28 800,0 38 400,0
Программа 2.3.3. Предоставление населению за рубежом возможности ознакомления с российским культурным наследием, историческими традициями национальной культуры и современным культурным продуктом; предоставление российскому населению возможности доступа к мировому культурному наследию и современному культурному продукту
78. Увеличение количества российских культурных акций, проведенных за рубежом, по сравнению с предыдущим годом % 1,1 - - - 1,1
79. Доля международной гастрольно-выставочной деятельности в общем объеме гастролей и выставок % 12,00 11,25 11,50 11,75 12,00
80. Количество культурных мероприятий, проводимых совместно со странами СНГ и Балтии единиц 140 20 55 95 140
81. Объем финансирования программы 2.3.3 тыс. рублей 887 685,0 221 921,25 443 842,50 665 763,75 887 685,00
Программа 2.3.4. Патриотическое воспитание граждан
82. Рост количества мероприятий, осуществленных в рамках программы (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 6,0 5,3 5,5 5,8 6,0
83. Рост числа участников акций (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
84. Рост числа участников проектов (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
85. Обеспеченность изданием БРЭ библиотек России % 5,0 1,3 2,5 3,8 5,0
86. Объем финансирования программы 2.3.4 тыс. рублей 9 150,0 2 287,5 4 575,0 6 862,5 9150,0

Приложение 3
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399

Показатели деятельности Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на 2006 год

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя в том числе (нарастающим итогом):
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Цель 1. Обеспечение возможности граждан приобщения к телевизионному и радиовещательному продукту как части культурного наследия страны
1. Количество единиц хранения фондовых материалов тыс. ед. хранения 1 471,2 1 464, 1 1 466, 9 1 469, 1 1471,2
2. Объем финансирования цели 1 тыс. рублей 46 880,1 10 896,1 22 616,40 34 748,20 46 880,10
Задача 1.1. Обеспечение сохранности и использования фондов телевизионных и радиопрограмм
3. Доля фондовых материалов, переведенных на цифровые носители к объему фонда оригиналов (нарастающим итогом) % 0,31 0,05 0,16 0,23 0,31
4. Объем финансирования задачи 1.1 тыс. рублей 46 880,1 10 896,1 22 616,40 34 748,20 46 880,10
Программа 1.1.1. Обеспечение телерадиовещательных и телерадиопроизводящих организаций материалами государственного фонда теле- и радиопрограмм
5. Количество единиц хранения фондовых материалов тыс. ед. хранения 1 471,2 1 464,1 1 466, 9 1 469, 1 1471,2
6. Объем финансирования программы 1.1.1 тыс. рублей 46 880,1 10 896,1 22 616,40 34 748,20 46 880,10
Цель 2. Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства
7. Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом телеканала “Россия” в части, обеспеченной средствами федерального бюджета % (в среднем за год) 29,8 29,8 29,8 29,6 30,0
8. Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом радиоканала “Маяк” в части, обеспеченной средствами федерального бюджета % (в среднем за год) 64,6 64,6 64,6 64,4 64,8
9. Издано книг, брошюр образовательного, научного и культурного назначения (общий тираж на 1000 чел.) экземпляров 4818 1204 2 409,00 3 614,00 4 818,00
10. Объем финансирования цели 2 тыс. рублей 13 239 518,30 3 155 764 6 507 572,10 9 946 656,60 13 239 518,30
Задача 2.1. Развитие теле- и радиовещания
11. Охват населения тремя телевизионными программами % 73,1 72,1 72,4 72,9 73,1
12. Охват населения тремя радиопрограммами % 33,2 32,6 32,7 32,8 33,2
13. Объем финансирования задачи 2.1 тыс. рублей 9 631776,50 2 275 650 4 746 813,00 7231318,10 9 631 776,50
Программа 2.1.1. Обеспечение телерадиоэфира программами государственного телерадиовещания и массового охвата ими аудитории
14. Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом телеканала "Россия, всего % (в среднем за год) 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4
15. Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом телеканала "Россия" в части, обеспеченной средствами федерального бюджета % (в среднем за год) 29,8 29,8 29,8 29,6 30,0
16. Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом канала "Культура", всего % (в среднем за год) 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2
17. Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом канала "Культура" в части, обеспеченной средствами федерального бюджета % (в среднем за год) 26,2 26,2 26,1 26,0 26,3
18. Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом радиоканала "Радио России", всего % (в среднем за год) 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
19. Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом радиоканала "Радио России" в части, обеспеченной средствами федерального бюджета % (в среднем за год) 59,3 59,3 59,3 59,1 59,5
20. Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом радиоканалом "Маяк", всего % (в среднем за год) 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8
21. Охват населения доведенным до аудитории программным продуктом радиоканалом "Маяк" в части, обеспеченной средствами федерального бюджета % (в среднем за год) 64,6 64,6 64,6 64,4 64,8
22. Объем финансирования программы 2.1.1 тыс. рублей 8 696 476,5 2 174 987 4 348 783,00 6 502 788,10 8 696 476,50
Программа 2.1.2. Развитие материально-технической базы производства программ государственного телерадиовещания (ВГТРК)
23. Оснащение оборудованием государственных телерадиовещательных компаний % от потребности 4,2 0,2 1,5 3,0 4,2
24. Объем финансирования программы 2.1.2 тыс. рублей 275 000,0 15 900 95 750,00 197 800,00 275 000,00
Программа 2.1.3. Повышение надежности работы сети телерадиовещания Российской Федерации (РТРС)
25. Количество объектов ФГУП “РТРС”, на которых устранены аварийные ситуации объектов 8 1 3 7 8
26. Количество построенных, реконструированных и восстановленных объектов ФГУП “РТРС” объектов 11 0 0 2 11
27. Количество построенных, реконструированных и восстановленных объектов ФГУП “РТРС”, объектов на которых устранены аварийные ситуации, от потребности % 6,5 0,3 1,00 3,10 6,50
28. Охват населения одной телевизионной программой % 92,6 92,53 92,56 92,57 92,6
29. Охват населения двумя телевизионными программами % 91,3 91,18 91,2 91,25 91,3
30. Охват населения тремя телевизионными программами % 73,1 72,1 72,4 72,9 73,1
31. Охват населения одной радиопрограммой % . 87,6 87,1 87,25 87,5 87,6
32. Охват населения двумя радиопрограммами % 83 81,9 82,0 82,5 83
33. Охват населения тремя радиопрограммами % 33,2 32,6 32,7 32,8 33,2
34. Снижение износа оборудования (по отношению к уровню 2004 года) % - - - - -
35. Уровень качества распространяемого телевизионного сигнала % 22 21,75 21,8 21,81 22
36. Уровень качества распространяемого радиосигнала % (в среднем за год) 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
37. Степень соблюдения социальных стандартов (по нормативам 1996 года) % - - - - -
38. Уровень стабильности вещания общероссийских телепрограмм % 86 85,89 85,9 85,93 86
39. Снижение объема потребляемой электроэнергии % - - - - -
40. Время обслуживания оборудования (по отношению к уровню 2002 года) % 99 99,7 99,65 99,3 99
41. Объем финансирования программы 2.1.3 тыс. рублей 435 000,0 71 940,0 204 500,00 355 100,00 435 000,00
Программа 2.1.4. Создание и восстановление телерадиовещания на территории Чеченской Республики.
42. Объем финансирования программы 2.1.4 тыс. рублей 225 300,0 12 823,0 97 780,00 175 630,00 225 300,00
Задача 2.2. Развитие печатных средств массовой информации
43. Издано журналов и других периодических изданий (годовой тираж) на 1000 человек населения экземпляров 13 000 2158 5249,7 8900 13 000
44. Издано газет (годовой тираж) на 1000 человек населения экземпляров 58 000 10 098 21 167 35 300 58 000
45. Удельный вес изданий, представленных на тематические выставки детской книги, в общем годовом выпуске детской литературы % 10 - - 10 10
46. Объем финансирования задачи 2.2 тыс. рублей 743 741,6 178 132,4 349 528,10 564 223,30 743 741,60
Программа 2.2.1. Обеспечение для населения доступности информации, получаемой через печатные издания во всех регионах страны
47. Количество названий субсидированных периодических печатных изданий единиц 650 12 95 210 650
48. Издано журналов и других периодических изданий (годовой тираж) на 1000 человек населения экземпляров 13 000 2158 5249,7 8900 13 000
49. Издано газет (годовой тираж) на 1000 человек населения экземпляров 58 000 10 098 21 167 35 300 58 000
50. Годовой тираж “Российской газеты” формата 4А2 тыс. экземпляров 316 976 72 298,0 160 664,00 236 606,00 316 976,00
51. Годовой тираж журнала “Родина” в 5-ти листном исчислении тыс. экземпляров 461,8 109,6 239,10 349,80 461,80
52. Количество обработанных обязательных экземпляров печатных изданий тыс. единиц 6,0 1,325 3,050 4,350 6,0
53. Объем финансирования программы 2.2.1 тыс. рублей 515 898,4 127 189,2 254 484,90 377 780,10 515 898,40
Программа 2.2.2. Трансформация книжного рынка в сторону усиления его интеллектуальной, нравственной, культурной составляющих, формирование позитивного имиджа России и усиление ее присутствия за рубежом (Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 годы)")
54. Издано книг, брошюр образовательного, научного, культурного назначения (общий тираж на 1000 человек населения) экземпляров 4818 1 204,0 2 409,00 3 614,00 4 818,00
55. Объем финансирования программы 2.2.2 тыс. рублей 90 000,0 22 500,0 45 000,00 67 500,00 90 000,00
Программа 2.2.3. Поддержка чтения и национальной книги как способ повышения культурного потенциала наций
56. Доля регионов, участвующих в фотоконкурсе, в общем числе регионов РФ % 5 - : 5 5
57. Общий тираж плакатов, посвященных детскому чтению тыс. экземпляров 10 - - - 10
58. Удельный вес изданий, представленных на тематические выставки детской книги, в общем годовом выпуске детской литературы % 10 - - 10 10
59. Количество мероприятий, осуществленных в рамках “Дней российской литературы” единиц 10 - 5 10 10
60. Объем финансирования программы 2.2.3 тыс. рублей 63 143,20 24 743,20 39343,2 58943,2 63143,2
Программа 2.2.4. Создание и восстановление полиграфической базы на территории Чеченской Республики.
61. Объем финансирования программы 2.2.4 тыс. рублей 74 700,0 3 700,0 10 700,00 60 000,00 74 700,00
Задачи 2.3. Поддержка и развитие российских информационных агентств
62. Цитируемость в средствах массовой информации единиц (сообщений) 11700 2 800,0 5 725,00 8 725,00 11 700,00
63. Объем финансирования задачи 2.3 тыс. рублей 1 246 933,6 311733,2 623 466,40 935 199,60 1 246 933,60
Программа 2.3.1. Организация информационно-пропагандистского сопровождения внешней и внутренней политики Российской Федерации в рамках единого информационного пространства России и участия в международном информационном обмене (РИА “Новости”)
64. Количество посещений Интернет - ресурсов Агентства тыс. единиц 16 530 4 132,5 8 265,00 12 397,50 16 530,00
65. Цитируемость в средствах массовой информации единиц (сообщений) 11700 2 800,0 5 725,00 8 725,00 11 700,00
66. Количество информационно-пропагандистских мероприятий единиц 240 60 120 180 240
67. Объем финансирования программы 2.3.1 тыс. рублей 620 201,8 155 050,3 310 100,5 465 150,8 620 201,8
Программа 2.3.2. Повышение информированности населения Российской Федерации о событиях в России и за рубежом
68. Доля сообщений ИТАР-ТАСС в Российском информационном рынке % (в среднем за год) 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
69. Рейтинг ИТАР-ТАСС среди российских и зарубежных агентств-конкурентов % (в среднем за год) 26,1 23,6 25,0 27,8 27,8
70. Объем финансирования программы 2.3.2 тыс. рублей 626 731,8 156 682,9 313 365,9 470 048,8 626 731,8
Задача 2.4 Создание условий для повышения информированности населения зарубежных стран о событиях в России
71. Средняя стоимость 1 часа радиовещания в сутки тыс.рублей 33,1 32,6 32,6 34,7 32,5
72. Объем финансирования задачи 2.4 тыс. рублей 1 617 066,6 390 248,0 787 764,6 1215 915,6 1617 066,6
Программа 2.4.1. Обеспечение информационного присутствия Российской Федерации в странах ближнего и дальнего зарубежья и развития направленного радиовещания и Интернет-вещания на мировую аудиторию
73. Средний объем радиовещания час. 133,8 133,1 134 134 134
74. Средняя стоимость 1 часа радиовещания в сутки тыс. руб. 33,1 32,6 32,6 34,7 32,5
75. Объем финансирования программы 2.4.1 тыс. рублей 1 617 066,6 390 248,0 787 764,6 1215 915,6 1617 066,6

Приложение 4
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399

Показатели деятельности Федерального архивного агентства на 2006 год

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя в том числе (нарастающим итогом):
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Цель 1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства
1. Доля документов федеральных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение % 24 18,8 20,5 22,3 24,0
2. Объем финансирования цели 1 тыс. рублей 1 021 770,8 255 442,7 510 885,4 766 328,1 1 021 770,8
Задача 1.1 Создание условий для вечного сохранения и развития информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия
3. Доля фондов федеральных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации % 63,0 55,5 58,0 60,5 63,0
4. Число случаев утраты документов в федеральных архивах факт 0 0 0 0 0
5. Ежегодное обновление основных средств федеральных архивов % 5,9 1,5 3,0 4,4 5,9
6. Доля принятых в федеральные архивы документов от общего объема документации, подлежащей приему % 16 4,0 8,0 12,0 16,0
7. Объем финансирования задачи 1.1 тыс. рублей 904 900,0 226 225,0 452 450,0 678 675,0 904 900,0
Программа 1.1.1. Снижение угроз утраты архивных документов федеральной собственности и/или содержащейся в них информации
8. Доля отреставрированных уникальных и особо ценных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов этой категории % 1,0 0,7 0,75 0,85 1,0
9. Доля особо ценных документов федеральной собственности, имеющих страховые копии % 40,4 40,1 40,2   40,3 40,4
10. Количество аварий и других чрезвычайных ситуаций на архивных объектах федеральной собственности % 3 1 2 2 3
11. Доля металлических стеллажей в общей протяженности архивных полок федеральных архивов % 60,0 58,5 59,0 59,5 60,0
12. Объем финансирования программы 1.1.1 тыс. рублей 251 700,0 62 925,0 125 850,0 188 775,0 251 700,0
Программа 1.1.2. Обеспечение качественного комплектования федеральных архивов и сохранности хранящихся в них архивных фондов
13. Обеспеченность архивных объектов федеральной собственности нормативным количеством сотрудников вневедомственной милицейской и пожарной охраны % 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
14. Доля выполненных в течение года ремонтных работ на объектах архивной инфраструктуры федеральной собственности от требуемого объема % 70,0 17,5 35,0 52,5 70,0
15. Степень загруженности хранилищ федеральных архивов % 99,0 99,4 99,3 99,1 99,0
16. Доля документов постоянного срока хранения архивов организаций - источников комплектования, подготовленных к передаче в федеральные архивы % 70,0 65,9 67,3 68,6 70,0
17. Доля описей федеральных архивов, имеющих нормативный комплект % 57,6 56,9 57,1 57,4 57,6
18. Объем финансирования программы 1.1.2 тыс. рублей 298 100,0 74 525,0 149 050,0 223 575,0 298 100,0
Программа 1.1.3. Организация перемещения РГИА и РГАВМФ в новые здания
19. Доля документов РГИА, подготовленных к перемещению % 100 35,0 75,0 100,0 100,0
20. Доля подлежащих перемещению документов РГАВМФ, подготовленных к переезду % 50 - 15,0 30,0 50,0
21. Доля перемещенных документов РГИА % 100 20,0 45,0 80,0 100,0
22. Доля перемещенных документов РГАВМФ % - - - - -
23. Объем финансирования программы 1.1.3 тыс. рублей 392 000,0 10 000,0 210 000,0 310 000,0 392 000,0
Программа 1.1.4. Укрепление пожарной безопасности федеральных государственных архивов
24. Объем финансирования программы 1.1.4 тыс. рублей 10 100,0 2 525,0 5 050,0 7 57.5,0 10 100,0
Задача 1.2 Удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации
25. Доля запросов социально-правового характера, исполненных в установленные законом сроки % 85,0 81,7 82,8 83,9 85,0
26. Доля документов федеральных архивов, находящихся па закрытом хранении % 3,55 3,57 3,56 3,56 3,55
27. Доля пользователей читальными залами федеральных архивов, получивших дела в установленные сроки % 97,0 94,8 95,5 96,3 97,0
28. Доля федеральных архивов, имеющих электронные версии справочников о составе и содержании хранящихся в них документов % 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
29. Объем финансирования задачи 1.2 тыс. рублей 112 800,0 28 200,0 56 400,0 84 600,0 112 800,0
Программа 1.2.1. Совершенствование системы использования ретроспективной архивной информации
30. Прирост посещаемости web-сайта “Архивы России” и web-сайтов федеральных архивов (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
31. Доля оцифрованных описей федеральных архивов % 7,0 6,9 6,9 7,0 7,0
32. Объем финансирования программы 1.2.1 тыс. рублей 14 100,0 3 525,0 7 050,0 10 575,0 14 100,0
Программа 1.2.2. Организация оказания информационных услуг на основе документов Архивного фонда Российской Федерации
33. Динамика ежегодного прироста числа пользователей архивной информации (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 22,0 20,5 21,0 21,5 22,0
34. Доля запросов органов государственной власти и местного самоуправления, исполненных с положительным результатом % 85,0 84,6 84,8 84,9 85,0
35. Объем финансирования программы 1.2.2 тыс. рублей 98 700,0 24 675,0 49 350,0 74 025,0 98 700,0

Приложение 5
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399

Показатели деятельности Государственного академического Большого театра России на 2006 год

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя в том числе (нарастающим итогом):
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Цель 1 Сохранение и развитие общемировых и национальных культурных ценностей, приобщение к ним зрительской аудитории в России и за рубежом
1. Доля социально и культурно значимых мероприятий Большого театра % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Объем финансирования цели 1 тыс. рублей 1 396 581,1 351 286,9 773 818,3 1 049 897,0 1 396 581,1
Задача 1.1 Сохранение и приумножение культурного наследия Большого театра, как главного музыкального театра страны, и обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
3. Заполняемость залов на мероприятиях Большого театра % 87,2 81,4 84,3 85,7 87,2
4. Количество репертуарных единиц (наименований) Большого театра в годовом исчислении единиц 47,0 30,0 36,0 40,0 47,0
5. Объем финансирования задачи 1.1 тыс. рублей 1396 581,1 351 286,9 773 818,3 1 049 547,7 1 396 581,1
Программа 1.1.1. Сохранение творческого и материального наследия Большого театра, имеющего важное историко-культурное значение и создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям
6. Количество спектаклей текущего репертуара единиц 268 85,0 137,0 182,0 268,0
7. Количество зрителей, приобщенных к высокохудожественному классическому наследию Большого театра тыс. человек 221,2 71,0 115,7 151,0 221,2
8. Объем финансирования программы 1.1.1 тыс. рублей 1277 981,1 326 410,5 706 879,6 956 032,7 1277 981,1
Программа 1.1.2. Создание и показ новых произведений музыкально-драматического и хореографического искусства
9. Доля новых постановок в общем количестве постановок текущего репертуара (репертуарных единиц) % 10,6 6,7 8,3 10,0 10,6
10. Объем финансирования программы 1.1.2 тыс. рублей 118 600,0 23 980,0 52 290,6 94 998,0 118 600,0

Приложение 6
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399

Показатели деятельности Государственного Эрмитажа на 2006 год

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя в том числе (нарастающим итогом):
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Цель 1 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям Государственного Эрмитажа
1. Удельный вес посетителей музея от общей численности населения Санкт-Петербурга (по результатам переписи 2002 г. - 4.7 млн.чел.) % 53,2 9,6 25,3 43,5 53,2
2. Количество посещений музея на 1000 чел. населения Санкт-Петербурга (по результатам переписи 2002 г. - 4,7 млн. чел.) единиц 531,9 96,3 253,1 435,1 531,9
3. Статистика посещаемости Интернет портала Государственного Эрмитажа (число посещений) единиц 2 500,00 625,0 1 250,0 1 875,0 2 500,0
4. Объем финансирования цели 1 тыс. рублей 1 038 856,0 294 636,8 642 063,7 887 253,3 1 038 856,0
Задача 1.1 Сохранение и приумножение культурных ценностей Государственного Эрмитажа, а также обеспечение условий для их доступности и популяризации
5. Удельный вес сохраненных в результате реставрации предметов искусства от состоящих на учете % 0,10 0,025 0,05 0,075 0,10
6. Удельный вес прироста количества приобретенных экспонатов от общего количества предметов искусства, состоящих на учете (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) % 0,02 0,005 0,01 0,015 0,02
7. Доля дней в году, открытых для посещения Государственного Эрмитажа % 85,2 20,8 41,9 63,5 85,2
8. Удельный вес выставок вне музея в России и за рубежом в общем числе выставок, проводимых с участием Государственного Эрмитажа % 70,6 17,6 35,2 52,8 70,6
9. Объем финансирования задачи 1.1 тыс. рублей 1 038 856,0 294 636,8 642 063,7 887 253,3 1 038 856,0
Программа 1.1.1. Строительство комплекса Фондохранилища
10. Объем финансирования программы 1.1.1 тыс. рублей 250 000,00 125 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,0
Программа 1.1.2. Обеспечение сохранения музейных фондов и архитектурно-исторического комплекса зданий Государственного Эрмитажа. Обеспечение доступности, пополнения и популяризации музейных фондов, организация и проведение музейной научно-исследовательской работы
11. Удельный вес экспозиционно-выставочных площадей (от общей площади помещений) % 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3
12. Удельный вес слушателей лекций от общей численности населения Санкт-Петербурга (по результатам переписи 2002 г. - 4,7 млн. чел.) % 1,0 0,4 0,5 0,5 1,0
13. Удельный вес площадей под хранение фондов (от общей площади помещений) % 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4
14. Удельный вес экспонатов, выставляемых на временных выставках, от общего числа экспонатов музея % 1,3 0,3 0,6 1,0 1,3
15. Объем финансирования программы 1.1.2 тыс. рублей 788 856,00 169 636,8 392 063,7 637 253,3 788 856,0

Приложение 7
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399

Показатели деятельности Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации на 2006 год

N п/п Наименование показателя Единица измерении Значение показателя в том числе (нарастающим итогом):
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Цель 1 Обеспечение сохранности и пополнения фондов фильмовых материалов Госфильмофонда России
1. Доля кинопродукции (кинопленка), находящейся в удовлетворительном состоянии, в общем объеме государственного фильмофонда % 91,4 89,8 90,4 90,9 91,4
2. Объем финансирования цели 1 тыс. рублей 310 685,5 77 671,4 155 342,8 233 014,1 310 685,5
Задача 1.1 Сохранение и пополнение фондов фильмовых материалов Госфильмофонда России
3. Доля отреставрированной кинопродукции государственного фильмофонда РФ в общем объеме государственного фильмофонда, требующего реставрации % 8,6 7,8 8,0 8,3 8,6
4. Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, охваченной резервным копированием % 36,3 13,4 21,0 28,7 36,3
5. Интенсивность пополнения государственного фильмофонда РФ (по отношению к годовому объему аудиовизуальной продукции) % 93,4 91,6 92,2 92,8 93,4
6. Объем финансирования задачи 1.1 тыс. рублей 210 685,5 52 671,4 105 342,8 158 014,1 210 685,5
Программа 1.1.1. Сохранение и пополнение фондов фильмовых материалов Госфильмофонда России
7. Доля кинопродукции, находящейся в удовлетворительном состоянии, от общего объема государственного фильмофонда % 91,4 89,8 90,4 90,9 91,4
8. Доля отреставрированной кинопродукции государственного фильмофонда РФ от общего объема государственного фильмофонда, требующего реставрации % 12,1 8,7 9,9 11,0 12,1
9. Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, охваченной резервным копированием % 15,4 8,1 10,6 13,0 15,4
10. Доля кинопродукции, хранящейся в соответствии с государственными стандартами, от общего объема государственного фильмофонда РФ % 94,0 92,5 93,0 93,5 94,0
11. Объем финансирования программы 1.1.1 тыс. рублей 74 100,0 18 525,0 37 050,0 55 575,0 74 100,0
Задача 1.2 Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации
12. Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, хранящейся в соответствии с государственными стандартами, в общем объеме государственного фильмофонда РФ % 94,0 92,5 93,0 93,5 94,0
13. Объем финансирования задачи 1.2 тыс. рублей 100 000,0 25 000,0 50 000,0 75 000,0 100 000,0
Программа 1.2.1. Строительство объектов Госфильмофонда России
14. Доля завершенного строительства объектов Госфильмофонда России % 57,8 51,7 53,7 55,8 57,8
15. Объем финансирования программы 1.2.1 тыс. рублей 100 000,0 25 000,0 50 000,0 75 000,0 100 000,0

Приложение 8
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399

                            ФОРМА ОТЧЕТА
              О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                      ЗА ______ - ______ 2006 ГОДА

Квартальная

Цели, задачи, программы, непрограммная деятельность Службы / Агентства / Учреждения Показатели Единица измерения Значения показателей Отклонения фактических значений от плановых Причины отклонений
План Факт единиц %
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Приложение 9
к приказу Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ
от 17 августа 2006 г. N 399

                            ФОРМА ОТЧЕТА
         О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                     ЗА ______ - ______ 2006 ГОДА

Квартальная

Цели, задачи, программы, непрограммная деятельность Службы / Агентства / Учреждения Объем финансирования, тыс. рублей Отклонения фактических значений от плановых Причины отклонений
в соответствии с ЛБО фактические расходы тыс. рублей %
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    "
                       
                       
                       

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 17 августа 2006 г. N 399 «Об утверждении показателей деятельности подведомственных Минкультуры России федеральных служб и агентств на 2006 г.»

Текст приказа официально опубликован не был

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: