Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. N 1589 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы"

Обзор документа

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. N 1589 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 985 "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6097; 2011, N 3, ст. 540; N 50, ст. 7394; 2012, N 26, ст. 3534; N 52, ст. 7505; 2013, N 51, ст. 6862; 2014, N 36, ст. 4867; 2015, N 36, ст. 5051).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев

Изменения,
которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы"
(утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. N 1589)

1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:

в наименовании слова "(без учета Республики Крым и г. Севастополя)" исключить;

в абзаце третьем цифры "17098246" заменить цифрами "17125407";

в абзаце шестом цифры "83" заменить цифрами "85";

б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

цифры "164794,482" заменить цифрами "174035,637";

цифры "98554,21" заменить цифрами "97123,595";

цифры "44181,46" заменить цифрами "43530,667";

цифры "10749,38" заменить цифрами "10098,587";

цифры "54372,75" заменить цифрами "53592,928";

цифры "66240,272" заменить цифрами "76912,042";

цифры "27177,2" заменить цифрами "29060,236";

цифры "39063,072" заменить цифрами "47851,806";

в) в наименовании позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, слова "(без учета Республики Крым и г. Севастополя)" исключить.

2. В разделе I:

а) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"При этом федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы" (далее - Программа) реализация мероприятий по развитию цифрового телерадиовещания на территории Республики Крым и г. Севастополя предусмотрена начиная с 2016 года, в рамках 5-й очереди создания сетей цифрового эфирного телерадиовещания.";

б) абзацы двадцать пятый и двадцать шестой исключить.

3. В разделе II:

а) в абзаце двадцать первом цифры "17098246" заменить цифрами "17125407";

б) в абзаце двадцать четвертом цифры "83" заменить цифрами "85".

4. В подразделе 1 раздела III:

а) в мероприятии по развитию сети вещания первого мультиплекса (расширение и строительство сети вещания первого мультиплекса) (2009-2016 годы):

в наименовании мероприятия цифры "2016" заменить цифрами "2018";

в абзаце первом цифры "4984" заменить цифрами "5028", слово "единицы" заменить словом "единиц";

в абзаце десятом цифры "8234,142" заменить цифрами "8399,612", цифры "4859,173" заменить цифрами "4855,191";

в абзаце одиннадцатом цифры "1332" заменить цифрами "1335", слово "объекта" заменить словом "объектов", цифры "16086,384" заменить цифрами "16009,788", цифры "11646,266" заменить цифрами "11531,088";

в абзаце двенадцатом цифры "1621" заменить цифрами "1624", цифры "22436,394" заменить цифрами "22618,865", цифры "18369,634" заменить цифрами "18393,593";

в абзаце тринадцатом цифры "644" заменить цифрами "638", слово "объекта" заменить словом "объектов", цифры "6073,912" заменить цифрами "6506,105", цифры "5903,406" заменить цифрами "5347,815";

после абзаца тринадцатого дополнить текстом следующего содержания:

"Регионами 5-й очереди создания сетей цифрового эфирного телерадиовещания (2016-2018 годы) являются 2 региона, 44 объекта вещания с объемом финансирования - 416,813 млн рублей за счет средств внебюджетных источников, в частности Республика Крым и г. Севастополь.

В рамках реализации данного мероприятия объем капитальных вложений по регионам Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ) составит 6859,317 млн рублей, в том числе 3373,17 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Охват населения Дальневосточного федерального округа цифровым эфирным телерадиовещанием первого мультиплекса по завершении мероприятия составит 97,4 процента населения.";

абзац четырнадцатый дополнить словами ", с учетом которых будут предложены мероприятия по обеспечению доступа населения в полном объеме к возможности приема телесигнала первого мультиплекса";

в абзаце пятнадцатом слова "потребуется строительство" заменить словами "может потребоваться строительство";

после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"начало цифровой эфирной трансляции объектов первого мультиплекса;";

в абзаце тридцатом слова "протяженностью ориентировочно 22111 канало-километров" исключить, цифры "2405,436" заменить цифрами "406,721";

б) в мероприятии по строительству, техническому перевооружению центров формирования мультиплексов (2010-2015 годы):

в наименовании мероприятия цифры "2015" заменить цифрами "2018";

в абзаце первом цифры "83" заменить цифрами "84";

после абзаца первого дополнить текстом следующего содержания:

"В рамках реализации данного мероприятия объем капитальных вложений по регионам Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ) составит 279,9 млн рублей за счет средств федерального бюджета.";

в) мероприятие по созданию сети цифрового вещания второго мультиплекса (2013-2018 годы) после абзаца второго дополнить текстом следующего содержания:

"В рамках реализации данного мероприятия объем капитальных вложений по регионам Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ) составит 1425,856 млн рублей за счет средств внебюджетных источников. Охват населения Дальневосточного федерального округа цифровым эфирным телерадиовещанием второго мультиплекса по завершении мероприятия составит 97,2 процента населения.

По факту завершения указанного мероприятия на всех объектах цифровой сети первого мультиплекса, включая объекты опытных зон, будет смонтировано оборудование, необходимое для обеспечения 98,1 процента населения Российской Федерации вещанием программ второго мультиплекса.";

г) дополнить текстом следующего содержания:

"Мероприятие по проектированию системы обеспечения устойчивости функционирования сети телерадиовещания Российской Федерации (2017-2018 годы)

В целях обеспечения устойчивости функционирования сети телерадиовещания Российской Федерации необходимо осуществить проектные и изыскательские работы по разработке системы резервирования спутниковой доставки телерадиосигнала, системы резервирования оборудования трансляции телерадиосигнала и системы резервирования энергоснабжения.

Для разработки системы резервирования спутниковой доставки телерадиосигнала общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов с использованием действующих спутниковых линий связи потребуется переоснащение приемного спутникового оборудования, в том числе изменение программного обеспечения блоков системы управления сетью телерадиовещания, замена однотюнерных спутниковых приемников на двухтюнерные приемники и установка двух радиочастотных сплиттеров на каждом объекте цифрового эфирного телерадиовещания, за исключением тех, для которых доставка телерадиосигнала осуществляется с использованием наземных линий связи.

Для определения объема затрат на создание системы резервирования спутниковой доставки телерадиосигнала в рамках данного мероприятия осуществляется разработка проектно-сметной документации.

Помимо системы резервирования доставки телерадиосигнала до объектов вещания, в целях гарантированной передачи телерадиосигнала от вещателей до телезрителей необходимо обеспечить его резервирование на объектах цифрового эфирного телерадиовещания.

Для создания системы резервирования оборудования трансляции телерадиосигнала необходимо установить на 152 объектах цифрового эфирного телерадиовещания по одному дополнительному резервному передатчику с системой автоматических переключателей и блоком управления. Указанные 152 объекта обеспечивают трансляцией телерадиосигнала населенные пункты численностью более 100 тыс. человек. Каждый резервный передатчик выполняет функцию резерва для передатчиков первого и второго мультиплексов по "схеме 2+1". Данная система является более рациональной по сравнению с системой из двух резервных передатчиков отдельно для передатчиков первого и второго мультиплексов и позволяет оперативно вводить в работу резервный передатчик при выходе из строя одного из основных передатчиков.

Для определения объема затрат на создание системы резервирования передающего оборудования в рамках данного мероприятия осуществляется разработка проектно-сметной и рабочей документации.

Наряду с вышеуказанным, с целью обеспечения гарантированного и непрерывного распространения социально значимой информации необходимо создание системы резервирования энергоснабжения, в рамках которой планируется осуществить поставки дизель-генераторных установок в контейнерах антивандального изготовления, а также выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных# работ для тех объектов цифрового эфирного телерадиовещания, на которых резервное электроснабжение отсутствует.

Для определения объема затрат на создание системы резервирования энергоснабжения в рамках данного мероприятия осуществляется разработка проектно-сметной и рабочей документации.

Разработка проектно-сметной и рабочей документации, необходимой для построения системы резервирования доставки, распространения сигнала в цифровом формате и обеспечения надежности энергоснабжения объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания, осуществляется за счет средств внебюджетных источников.".

5. В разделе IV:

а) в абзаце первом цифры "164794,482" заменить цифрами "174035,637", цифры "98554,21" заменить цифрами "97123,595";

б) в абзаце пятом цифры "98554,21" заменить цифрами "97123,595", цифры "59,8" заменить цифрами "55,8", цифры "44354,33" заменить цифрами "43703,537", цифры "38956,235" заменить цифрами "38176,413";

в) в абзаце шестом цифры "10749,38" заменить цифрами "10098,587";

г) в абзаце седьмом цифры "66240,272" заменить цифрами "76912,042", цифры "36125,977" заменить цифрами "39348,383", цифры "30114,295" заменить цифрами "37563,659".

6. Приложение N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009-2018 годы"
(в редакции постановления
Правительства РФ
от 31 декабря 2016 г. N 1589)

Целевые индикаторы и показатели
эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы"

Наименование индикатора (показателя) Единица измерения Базовые данные 2008 года Количественные значения
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
    Целевые индикаторы    
1. Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевизионным вещанием тыс. человек 1600 1600 1600 1200 1200 - - - - - -
2. Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов в местах постоянного проживания* процентов 33 40 60 80 99 100 100 100 100 100 100
3. Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)* кв. км - - 3189000 4415000 7678600 9096774 15464568 17098246 17125407 17125407 17125407
4. Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 цифровых телеканалов свободного доступа в местах постоянного проживания процентов - - - - - - 49 62,8 66 69,1 98,1
5. Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема цифровых эфирных общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов и охваченного телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях в местах постоянного проживания процентов - - 15 31 52,2 76,7 85,3 91,4 94 98,2 98,4
6. Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов единиц - 2 17 41 62 81 82 83 85 85 85
7. Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации) единиц - - 16 24 52 74 80 83 85 85 85
8. Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации) единиц - - 4 6 8 24 40 54 68 83 85
9. Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевизионным вещанием в местах постоянного проживания процентов 15 13 10 6 6 6 6 6 6 1,8 1,6
10. Количество введенных в эксплуатацию (ежегодно):                     Показатели                        
а) объектов опытных зон цифрового вещания единиц - 40 16 2 - - - - - - -
б) объектов сети цифрового вещания первого мультиплекса единиц - - 659 440 499 978 740 653 586 397 18
в) центров формирования мультиплексов единиц - - 22 17 29 12 1 2 - 1 -
г) объектов сетей цифрового вещания второго мультиплекса единиц - - - - - - 1623 891 276 177 2061
д) объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов единиц - - - - - - - - - - 192
11. Количество объектов первого мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом) единиц - 40 982 1475 2969 3941 4673 4975 5006 5010 5028

______________________________

* Нарастающим итогом с поддержанием на уровне достигнутого результата.".

7. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009-2018 годы"
(в редакции постановления
Правительства РФ
от 31 декабря 2016 г. N 1589)

Перечень
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", источников и направлений их финансирования

(млн рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование мероприятий, источники и направления финансирования Государственные заказчики 2009-2018 годы - всего В том числе Ожидаемые результаты
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018* год
1. Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания     83051,92 494 4678 7981 17074,627 14885,005 10621,001 7696,603 6003,811 3090,875 10526,998 создание сетей наземного цифрового эфирного вещания двух мультиплексов с охватом до 98,1 процента населения в местах постоянного проживания. Создание дополнительных мультиплексов в городах и населенных пунктах с населением более 100 тыс. жителей. Снижение с 15 до 1,6 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением
федеральный бюджет - всего     43703,537 - 3562 4099 14591 11876,75 6383,58 1918 1273,207 - -
в том числе:                                                
капитальные вложения Роспечать 42781,437 - 3562 4099 14234 11311,65 6383,58 1918 1273,207 - -
из них:                                                
бюджетные инвестиции     33206,65 - 3562 4099 14234 11311,65 - - - - -
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям     9574,787 - - - - - 6383,58 1918 1273,207 - -
прочие нужды     922,1 - - - 357 565,1 - - - - -
Роспечать 697,1 - - - 357 340,1 - - - - -
Россвязь 225 - - - - 225 - - - - -
внебюджетные источники - всего     39348,383 494 1116 3882 2483,627 3008,255 4237,421 5778,603 4730,604 3090,875 10526,998
в том числе:                                                
капитальные вложения     29060,236 284 492 1695 1214,06 1467,45 2588,526 5030,973 4241,427 2583,254 9463,546
Роспечать 29037,736 284 492 1695 1214,06 1467,45 2566,026 5030,973 4241,427 2583,254 9463,546
Россвязь 22,5 - - - - - 22,5 - - - -
прочие нужды     10288,147 210 624 2187 1269,567 1540,805 1648,895 747,63 489,177 507,621 1063,452
Роспечать 10275,447 210 624 2187 1269,567 1528,105 1648,895 747,63 489,177 507,621 1063,452
Россвязь 12,7 - - - - 12,7 - - - - -
а) разработка системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам     596,14 54 221 300 21,14 - - - - - - создание системных проектов, необходимых для построения наземных цифровых телевизионных сетей по всем субъектам Российской Федерации
внебюджетные источники - прочие нужды Роспечать 596,14 54 221 300 21,14 - - - - - -
б) развитие сети вещания первого мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания первого мультиплекса)     54357,904 284 3472 7000 15560,901 13189,255 8673,198 3229,918 2425,056 417,005 106,571 создание цифровой наземной сети распространения первого мультиплекса с охватом до 98,4 процента населения в местах постоянного проживания
федеральный бюджет - капитальные вложения Роспечать 40127,687 - 2862 3577 13400 10830,854 6266,626 1918 1273,207 - -
из них:                                                
бюджетные инвестиции     30669,854 - 2862 3577 13400 10830,854 - - - - -
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям     9457,833 - - - - - 6266,626 1918 1273,207 - -
внебюджетные источники - капитальные вложения Роспечать 7144,938 284 420 1627 985,471 1037,946 1213,1 660,726 713,934 97,19 105,571
внебюджетные источники - прочие нужды Роспечать 7085,279 - 190 1796 1175,43 1320,455 1193,472 651,192 437,915 319,815 1
в) строительство, техническое перевооружение центров формирования мультиплексов     4128,43 - 772 590 1062,589 769,06 281,228 - - 338,525 315,028 снижение с 15 до 1,6 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением. Создание 84 центров формирования мультиплексов, обеспечивающих прием каналов со спутников и из местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики этого региона
федеральный бюджет - капитальные вложения Роспечать 2535 - 700 522 834 362,046 116,954 - - - -
из них:                                                
бюджетные инвестиции     2418,046 - 700 522 834 362,046 - - - - -
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям     116,954 - - - - - 116,954 - - - -
внебюджетные источники - капитальные вложения Роспечать 1593,43 - 72 68 228,589 407,014 164,274 - - 338,525 315,028
г) оснащение контрольно-измерительным оборудованием     1242,663 156 213 91 429,997 348,896 3,77 - - - - создание технической базы, обеспечивающей возможность настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания
федеральный бюджет - прочие нужды Роспечать 697,1 - - - 357 340,1 - - - - -
внебюджетные источники - прочие нужды Роспечать 545,563 156 213 91 72,997 8,796 3,77 - - - -
д) создание сети вещания второго мультиплекса     16719,433 - - - - 221,344 1640,305 4020,885 3306,055 2084,045 5446,799 создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих во второй мультиплекс, с охватом до 98,1 процента населения в местах постоянного проживания
внебюджетные источники - капитальные вложения Роспечать 15646,468 - - - - 22,49 1188,652 3924,447 3260,393 2037,539 5212,947
внебюджетные источники - прочие нужды Роспечать 1072,965 - - - - 198,854 451,653 96,438 45,662 46,506 233,852
е) организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов     378,95 - - - - 356,45 22,5 - - - - формирование 5 временных дублей первого федерального мультиплекса, доставка их в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" для передачи на всю территорию Российской Федерации с целью обеспечения удобного просмотра населением телевизионных программ высокой четкости с заданным уровнем качества, надежности, устойчивости
федеральный бюджет - капитальные вложения Роспечать 118,75 - - - - 118,75 - - - - -
из них:                                                
бюджетные инвестиции     118,75 - - - - 118,75 - - - - -
федеральный бюджет - прочие нужды Россвязь 225 - - - - 225 - - - - -
внебюджетные источники - капитальные вложения Россвязь 22,5 - - - - - 22,5 - - - -
внебюджетные источники - прочие нужды Россвязь 12,7 - - - - 12,7 - - - - -
ж) создание дополнительных мультиплексов в крупных городах     3800 - - - - - - - - - 3800 создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих в дополнительные мультиплексы, в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек
внебюджетные источники - капитальные вложения Роспечать 3800 - - - - - - - - - 3800
з) создание единой автоматизированной системы контроля и управления сетью цифрового вещания     938,4 - - - - - - 445,8 272,7 149,9 70 создание автоматизированной системы контроля и управления сетью цифрового телевизионного вещания, выполняющей функции: централизованного учета технологического оборудования и элементов инфраструктуры в масштабах всей сети вещания; автоматизированного контроля функционирования технических средств и качества технологических процессов, связанных с предоставлением услуг; обеспечения эффективного оперативного управления
внебюджетные источники - капитальные вложения Роспечать 852,9 - - - - - - 445,8 267,1 110 30
внебюджетные источники - прочие нужды Роспечать 85,5 - - - - - - - 5,6 39,9 40
и) мероприятие по проектированию системы обеспечения устойчивости функционирования сети телерадиовещания     890 - - - - - - - - 101,4 788,6 разработка проектно-сметной и рабочей документации, необходимых для построения системы резервирования доставки и распространения сигнала в цифровом формате и обеспечения надежности энергоснабжения объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания
внебюджетные источники - прочие нужды Роспечать 890 - - - - - - - - 101,4 788,6
2. Создание многофункциональных космических аппаратов, в том числе для телерадиовещания     50563,659 - 6500 8401,8 2943,2 3628,621 2689,215 1274,93 7004,764 8066,179 10054,95 обеспечение 100 процентов населения возможностью приема обязательных общедоступных телерадиоканалов. Создание космических аппаратов, предназначенных для доставки и распределения цифровых телерадиоканалов по всей территории Российской Федерации
федеральный бюджет - прочие нужды     13000 - 6500 6500 - - - - - - -
Россвязь 13000 - 6500 6500 - - - - - - -
внебюджетные источники - прочие нужды     37563,659 - - 1901,8 2943,2 3628,621 2689,215 1274,93 7004,764 8066,179 10054,95
Россвязь 12712,644 - - 1901,8 2943,2 3628,621 2689,215 1141,916 306,206 78,086 23,6
Минкомсвязь России 24851,015 - - - - - - 133,014 6698,558 7988,093 10031,35
а) создание космического аппарата "Экспресс-АМ5"     7358,599 - 3500 3000 199,4 55,459 346,488 192,939 64,313 - - космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на зоны А и Б
федеральный бюджет - прочие нужды Россвязь 6500 - 3500 3000 - - - - - - -
внебюджетные источники - прочие нужды Россвязь 858,599 - - - 199,4 55,459 346,488 192,939 64,313 - -
б) создание космического аппарата "Экспресс-АМ6"     7174,52 - 3000 3500 235,9 93,374 120,114 7,189 163,457 54,486 - космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на зоны Г и М
федеральный бюджет - прочие нужды Россвязь 6500 - 3000 3500 - - - - - - -
внебюджетные источники - прочие нужды Россвязь 674,52 - - - 235,9 93,374 120,114 7,189 163,457 54,486 -
в) создание космического аппарата "Экспресс-АМ7"     7088,074 - - - 1808,4 2899,797 1641,344 723,908 14,625 - - космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на зоны Г и М
внебюджетные источники - прочие нужды Россвязь 7088,074 - - - 1808,4 2899,797 1641,344 723,908 14,625 - -
г) создание космического аппарата "Экспресс-АМ8"     4091,451 - - 1901,8 699,5 579,991 581,269 217,88 63,811 23,6 23,6 космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на зону М
внебюджетные источники - прочие нужды Россвязь 4091,451 - - 1901,8 699,5 579,991 581,269 217,88 63,811 23,6 23,6
д) создание многофункционального космического аппарата "Ямал-601"     24851,015 - - - - - - 133,014 6698,558 7988,093 10031,35 космический аппарат "Ямал-601", предназначенный для организации резервных каналов трансляции федеральных мультиплексов на зоны В, Г и М
внебюджетные источники - прочие нужды Минкомсвязь России 24851,015 - - - - - - 133,014 6698,558 7988,093 10031,35
3. Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"     749,23 - - - 158 67,43 - 523,8 - - - создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации, что обеспечит сохранность, пополнение и использование коллекции аудиовизуальных материалов в объеме 20 Пбайт
федеральный бюджет - капитальные вложения Роспечать 749,23 - - - 158 67,43 - 523,8 - - -    
из них:                                                
бюджетные инвестиции     225,43 - - - 158 67,43 - - - - -
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям     523,8 - - - - - - 523,8 - - -
4. Предоставление государственному оператору связи субсидий     38843,613 - 667,2 816 2042,5 3208,435 3907,07 4145,21 7018,4 8519,399 8519,399
федеральный бюджет - прочие нужды     38843,613 - 667,2 816 2042,5 3208,435 3907,07 4145,21 7018,4 8519,399 8519,399
в том числе:                                                
а) оплата услуг (работ) по реализации неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания     667,2 - 667,2 - - - - - - - - обеспечение своевременного выполнения подготовительных мероприятий
федеральный бюджет - прочие нужды Роспечать 667,2 - 667,2 - - - - - - - -
б) возмещение затрат, связанных с осуществлением эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов     38176,413 - - 816 2042,5 3208,435 3907,07 4145,21 7018,4 8519,399 8519,399 обеспечение качественной бесперебойной эфирной трансляции в создаваемой цифровой сети
федеральный бюджет - прочие нужды Роспечать 38176,413 - - 816 2042,5 3208,435 3907,07 4145,21 7018,4 8519,399 8519,399
5. Информационно-разъяснительная кампания     559,485 - 51 204 204 34,65 34,65 31,185 - - - проведен комплекс информационно-разъяснительных мероприятий в целях увеличения доли домохозяйств, готовых к приему цифрового эфирного вещания и отключению аналогового эфирного телевизионного вещания
федеральный бюджет - прочие нужды Минкомсвязь России 559,485 - 51 204 204 34,65 34,65 31,185 - - -
6. Управление реализацией Программы     267,73 - 49 46 46 43,7 43,7 39,33 - - - реализация Программы в установленные сроки и с заданным уровнем эффективности
федеральный бюджет - прочие нужды Минкомсвязь России 267,73 - 49 46 46 43,7 43,7 39,33 - - -
Всего по Программе     174035,637 494 11945,2 17448,8 22468,327 21867,841 17295,636 13711,058 20026,975 19676,453 29101,347    
в том числе:     -                                            
федеральный бюджет - всего     97123,595 - 10829,2 11665 17041,5 15230,965 10369 6657,525 8291,607 8519,399 8519,399    
в том числе:     -                                            
капитальные вложения     43530,667 - 3562 4099 14392 11379,08 6383,58 2441,8 1273,207 - -    
из них:     -                                            
бюджетные инвестиции     33432,08 - 3562 4099 14392 11379,08 - - - - -    
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям     10098,587 - - - - - 6383,58 2441,8 1273,207 - -    
прочие нужды     53592,928 - 7267,2 7566 2649,5 3851,885 3985,42 4215,725 7018,4 8519,399 8519,399    
внебюджетные источники - всего     76912,042 494 1116 5783,8 5426,827 6636,876 6926,636 7053,533 11735,368 11157,054 20581,948    
в том числе:     -                                            
капитальные вложения     29060,236 284 492 1695 1214,06 1467,45 2588,526 5030,973 4241,427 2583,254 9463,546    
прочие нужды     47851,806 210 624 4088,8 4212,767 5169,426 4338,11 2022,56 7493,941 8573,8 11118,402    

______________________________

* Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета будет уточняться при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.".

8. Пункт 6 приложения N 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"6. Если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации, перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса.".

9. Приложение N 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009-2018 годы"
(в редакции постановления
Правительства РФ
от 31 декабря 2016 г. N 1589)

Объем финансирования федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы" за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

(млн рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники и направления финансирования 2009-2018 годы - всего В том числе
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018* год
    I. Средства федерального бюджета    
Всего 97123,595 - 10829,2 11665 17041,5 15230,965 10369 6657,525 8291,607 8519,399 8519,399
в том числе:                                            
капитальные вложения 43530,667 - 3562 4099 14392 11379,08 6383,58 2441,8 1273,207 - -
из них:                                            
бюджетные инвестиции 33432,08 - 3562 4099 14392 11379,08 - - - - -
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям 10098,587 - - - - - 6383,58 2441,8 1273,207 - -
НИОКР - - - - - - - - - - -
прочие нужды 53592,928 - 7267,2 7566 2649,5 3851,885 3985,42 4215,725 7018,4 8519,399 8519,399
Минкомсвязь России (прочие нужды) 827,215 - 100 250 250 78,35 78,35 70,515 - - -
Роспечать - всего 83071,38 - 4229,2 4915 16791,5 14927,615 10290,65 6587,01 8291,607 8519,399 8519,399
в том числе: капитальные вложения     43530,667     -     3562     4099     14392     11379,08     6383,58     2441,8     1273,207     -     -
из них:                                            
бюджетные инвестиции 33432,08 - 3562 4099 14392 11379,08 - - - - -
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям 10098,587 - - - - - 6383,58 2441,8 1273,207 - -
прочие нужды 39540,713 - 667,2 816 2399,5 3548,535 3907,07 4145,21 7018,4 8519,399 8519,399
Россвязь (прочие нужды) 13225 - 6500 6500 - 225 - - - - -
    II. Средства внебюджетных источников    
Всего 76912,042 494 1116 5783,8 5426,827 6636,876 6926,636 7053,533 11735,368 11157,054 20581,948
в том числе:                                            
капитальные вложения 29060,236 284 492 1695 1214,06 1467,45 2588,526 5030,973 4241,427 2583,254 9463,546
НИОКР - - - - - - - - - - -
прочие нужды 47851,806 210 624 4088,8 4212,767 5169,426 4338,11 2022,56 7493,941 8573,8 11118,402
    III. Общепрограммные расходы    
Всего по Программе 174035,637 494 11945,2 17448,8 22468,327 21867,841 17295,636 13711,058 20026,975 19676,453 29101,347
в том числе: -                                        
капитальные вложения 72590,903 284 4054 5794 15606,06 12846,53 8972,106 7472,773 5514,634 2583,254 9463,546
НИОКР - - - - - - - - - - -
прочие нужды 101444,734 210 7891,2 11654,8 6862,267 9021,311 8323,53 6238,285 14512,341 17093,199 19637,801

______________________________

* Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета будет уточняться при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.".

Обзор документа


Скорректирована ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 гг.".

Программа распространена на территорию Крыма и г. Севастополя.

Площадь территории регионов, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, увеличена с 17 098 246 до 17 125 407 кв. км.

Приведены объемы финансирования отдельных мероприятий.

Программа дополнена мероприятием по проектированию системы обеспечения устойчивости функционирования сети телерадиовещания Российской Федерации.

В новой редакции приведены целевые индикаторы и показатели эффективности реализации ФЦП.

Общий объем финансирования повышен со 164 794,482 до 174 035,637 млн руб.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: